開給個人一般單位不能稅前扣除
老師,我們買的東西,對方給我們開了發(fā)票,我們必須要把錢轉(zhuǎn)到他們的公戶嗎,能轉(zhuǎn)個人嗎?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,我們供貨商不能開票,他去買東西叫別人開給我們,這樣的發(fā)票,我們能收嗎
老師我買的東西在京東,然后他們給開的發(fā)票是個人,那我們單位能用嗎?普票,我們是小規(guī)模
我買的甲公司的東西,他能給我個人頭上開發(fā)票嗎?
老師,我們老板個人租入一套房子轉(zhuǎn)租給A公司,A公司要開發(fā)票,所以就用我們公司開給了A,房東不愿去代開發(fā)票,老板說他以他個人的名義去代開發(fā)票給我們公司,也就是老板把房子租給自己公司,這樣行嗎,這個是什么后面還要交個稅吧?
老師您好,我司24年車牌處理了11萬,收到款后,我做借銀行收入11萬,貸無形資產(chǎn)11萬,現(xiàn)報表出現(xiàn)無形資產(chǎn)負數(shù)11萬,是哪里做錯了,我該怎么調(diào)整,謝謝!
裝修公司未收到業(yè)主的尾款5000元掛賬分錄示開發(fā)票: 借:應收賬款-5000-項目名稱; 貸:合同負債-5000-項目名稱。 第二天收到尾款的1150元分錄 借:庫存現(xiàn)金1150 貸:應收賬款1150-項目名稱 同時工程款補業(yè)主扣掉材料費2350元及人工費1500元 分錄: 借:合同履約成本-工程施工-材料費2350-項目名稱 合同履約成本-工程施工-人工費1500-項目名稱 貸:應收賬款-項目名稱-3850元 但是一查輔助項目余額少1150元,哪里分錄寫錯啦?
公司開通銀行賬戶是不是要到稅務系統(tǒng)備案
老師負債表上其他應付款是負數(shù)需要重分類嗎
我公司商貿(mào)企業(yè),老板想租個辦公室并裝修,需要些什么正規(guī)手續(xù)才能入賬?
請問老師:2024年企業(yè)匯算有補繳了所得稅,報表要如何做才平衡??? 比如:2024年補繳了企業(yè)所得稅1000元,說明利潤表的利潤有增加,所得稅費用增加,凈利潤也增加,想問的是:資產(chǎn)負責表的數(shù)怎樣做才平衡,這1000元在未分配利潤要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。匯算后的分錄是不是下面這樣: 繳納時分錄: 借:應交稅費-所得稅 1000 貸:銀行存款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤分錄:借 利潤分配未分配利潤:1000 貸:應交稅費-所得稅 1000 這樣的分錄,應交稅費-所得稅 1000元平了,一借一貸平了,但是借記的利潤分配 未分配利潤1000元沒有平,就是說資產(chǎn)負債表的負債和所有者權(quán)益總額比資產(chǎn)類多出1000元,所以這要怎么平啊?哪里做錯了?謝謝!
請問,我公司的地租因為之前沒有實際支付,每月計提做分錄 借管理費用—地租1666.67 貸其他應付款款1666.67。計提了5個月的地租。6月份一次性用銀行存款支付了一年的房租20000。我該怎么做分錄?以后的地租應該怎么計提?
收到股東補虧款怎么入賬
電子口岸下載報關(guān)單XML文件怎么解密,怎么上傳電子稅務局,這個不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及購買船用設備及物料,能計入船舶原值嗎
見的可以稅前扣除的個人抬頭憑證有: (1)允許稅前扣除的醫(yī)藥費票據(jù); (2)機票和火車票(不含數(shù)電票)、出差過程的人身意外保險費; (3)符合職工教育費范圍的職業(yè)技能鑒定、職業(yè)資格認證等經(jīng)費支出; (4)員工入職前到醫(yī)療機構(gòu)體檢費票據(jù); (5)企業(yè)為因公出差的員工報銷,個人抬頭的財政收據(jù)的簽證費; (6)允許稅前扣除的外籍個人的住房補貼,員工憑發(fā)票實報實銷,但由于是員工個人與業(yè)主簽訂租賃合同,發(fā)票抬頭為個人。
是老板給公司買的辦公用品不能稅前扣除?。?
如果發(fā)票抬頭不是公司名稱 所得稅稅前不允許扣除