你好 1.? ? 你這個本身 就不合理的? ? ;應(yīng)該按照實際發(fā)生的成本來做賬的;? 不是 按比例去? 預(yù)估的? 2; 沒有發(fā)票 只能調(diào)整的; 你們是什么類型公司; 怎么會不知道成本? ??
單位暫估了700萬的成本材料發(fā)票,今年的利潤表虧損是200萬,我要多少發(fā)票回來就不用繳納企業(yè)所得稅?
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€點的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報企業(yè)所得稅的時候直接在表上調(diào)增呢?
單位發(fā)生的成本,我們已經(jīng)付錢了,也根據(jù)真實的資料暫估入庫了,對方公司就是一直不提供發(fā)票,后面也不提供,那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本,后期查賬對于這邊業(yè)務(wù)稅務(wù)所會處罰我們?認為我們沒有取得成本發(fā)票,我自己要怎么知道哪些沒有來發(fā)票?
單位真實的業(yè)務(wù),銷售,但是我們的供應(yīng)商都不開發(fā)票來,我們就正常繳納企業(yè)所得稅,供應(yīng)商不開發(fā)票來,我也不做暫估也不做賬,就是付錢了掛往來,我這樣做賬違法嗎?
做賬的時候按平時毛利率暫估的成本,發(fā)票沒來,就調(diào)整繳納企業(yè)所得稅,這樣違法嗎?還是直接不暫估,直接繳納企業(yè)所得稅,是真實的業(yè)務(wù),供應(yīng)商不開材料發(fā)票來,我是新來的,我也不知道多少成本
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標(biāo)準分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結(jié)果保留整數(shù))。
老師現(xiàn)在購買設(shè)備,收到的電子專票還要認證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購進的原材料,價稅合計直接入原材料成本,銷售的貨物全部價稅合計入主營業(yè)務(wù)收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費用,可以嗎?
老師,一個法人名下的兩個公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對方開發(fā)票,對方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計入什么科目呢。
老師個稅申報,手動填寫的收入,是剪掉3險一金的嗎
按發(fā)票銷售額填報增值稅申報表可以嗎?
上一個會計沒做,一直缺發(fā)票,她也不暫估,直接做,我現(xiàn)在接手了怎么辦,我就按少估一點可以嗎?違法嗎
?你好; 沒有做; 補做進去 ; 你現(xiàn)在接受了 核對下;成本多少;? 計提了多少;是否多計提或者少計提; 去調(diào)整處理 ;? ??
我還有去年沒有開發(fā)票,要開發(fā)票,比如貨款一百萬,客戶付了十萬,今年還要開九十萬,上個會計沒有計提也沒有暫估,我收到的成本票可以直接用,分錄怎么寫,銷售分錄怎么寫
你好;? 沒有計提就補做分錄即可 ; 補做? ;? ? ? 你這個跨年了? 這個是貨物發(fā)票嗎? ?
跨年了怎么補計提
? ? 借庫存商品; 進項稅貸應(yīng)付賬款;? 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ; 借 銀行存款貸以前年度損益調(diào)整貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品? ?
我做賬這樣做,是不是要去更正企業(yè)所得稅表,不更正會怎么樣,我如果就做正常主營業(yè)務(wù)收入,查到會不會處罰會計
你好;? ?是的 到時年報要改; 改你21年年報;按照 補做的? 收入和稅額去報稅 ;? ?會罰款的? ?
會不會處罰我
?你 如果是 漏報的話; 你辦稅人員 是有責(zé)任的; 會可能虛假申報罰款你們的? ?
什么叫漏報?
?你好; 你現(xiàn)在不就是漏報收入了嗎 。 你們應(yīng)該報收入沒有報? ??
老板不愿意報,做未開票收入是吧
?你好;? ? ?是 ;沒有開票 產(chǎn)生的收入報無票收入報稅? ??