您好 請問材料都已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)全部出售了嗎
老師,我這個(gè)單位更正第二季度的企業(yè)所得稅,他就開了一張10萬的發(fā)票,但沒成本,我這成本這塊應(yīng)該做多少進(jìn)去 可就是沒發(fā)生我就不知道要估多少 暫估做成本的話做多少合適
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒來怎么辦?其實(shí)不是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),原材料也沒到我單位,我就是虛增的原材料,現(xiàn)在發(fā)票確定不能來了,成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了,我是否按40萬調(diào)增應(yīng)納稅所得額?
單位暫估了700萬的成本材料發(fā)票,今年的利潤表虧損是200萬,我要多少發(fā)票回來就不用繳納企業(yè)所得稅?
做賬的時(shí)候按平時(shí)毛利率暫估的成本,發(fā)票沒來,就調(diào)整繳納企業(yè)所得稅,這樣違法嗎?還是直接不暫估,直接繳納企業(yè)所得稅,是真實(shí)的業(yè)務(wù),供應(yīng)商不開材料發(fā)票來,我是新來的,我也不知道多少成本
年底我們利潤總額1000多萬,要繳納200多萬的所得稅,所以暫估了成本,待匯算清繳再調(diào)整。我現(xiàn)在年底做借庫存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品暫估。這部分純粹就是為了緩交所得稅的,所以也沒發(fā)票我2023年怎么做?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
對,成本票沒回來
那需要五百萬的發(fā)票回來?就不用繳納企業(yè)所得稅
這個(gè)怎么算出來的?
如果完全沒有發(fā)票 增加利潤700萬 減去現(xiàn)在虧損的200萬