你好,企業(yè)所得稅匯算清繳里面的主營業(yè)務(wù)成本,不可以填寫負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)會(huì)導(dǎo)致無法申報(bào)的
老師, 我們買了一臺(tái)冰片機(jī),5000多,給的是定額發(fā)票。是不是不能用嗎?
注冊(cè)資本是20萬,股東有錢每次交1500元或者1000元可以嗎?
發(fā)票認(rèn)證后,沒有抵扣,做留底稅額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
請(qǐng)問公司出售二手原購進(jìn)不含稅20萬,殘值0,折舊計(jì)提20萬,現(xiàn)在出售價(jià)6萬不含稅,6月萬交增值稅加附稅和所得稅對(duì)嗎?小企業(yè)不通過固定資產(chǎn)清理嗎?直接營業(yè)外收入對(duì)嗎?分錄怎么做
企業(yè)支付服務(wù)公司開具的勞務(wù)費(fèi),支付勞務(wù)費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本,請(qǐng)問下該勞務(wù)費(fèi)工時(shí)可以與企業(yè)員工的生產(chǎn)工時(shí)合計(jì)匯總成總工時(shí)嗎
公司有時(shí)候買東西的沒有收據(jù),和發(fā)票。怎么處理這個(gè)報(bào)銷流程?
老師,請(qǐng)教一下,中級(jí)會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)管理題目要求不用寫計(jì)算過程,直接寫計(jì)算結(jié)果會(huì)不會(huì)給分呢
老師,應(yīng)付職工薪酬題目要求寫二級(jí)明細(xì),但是不會(huì)沒寫,一級(jí)科目和金額都對(duì)會(huì)給點(diǎn)分嗎
收到的高速過路費(fèi)發(fā)票,普票,我在抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額勾選的時(shí)候看了這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票有可抵扣的稅額,這個(gè)普票收到時(shí)應(yīng)如何做賬
老師,早上好[咖啡]有一個(gè)掛靠的廠房項(xiàng)目,造價(jià)2.1億,2年了,沒有按進(jìn)度確認(rèn)收入,現(xiàn)在稅局約談,應(yīng)該怎么解釋比較合同呢?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,解析下
確定嗎,不能申報(bào)?
你好,是的,確定,非常肯定的?
如果沖去年的暫估成本應(yīng)該怎么做分錄呀
你好,你之前暫估的分錄是??
借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款-暫估款
你好,沖去年的暫估成本,分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
那比如去年暫估的發(fā)票收不回來了,就沒有成本票沖了,分錄應(yīng)該怎么處理呢,這個(gè)是不是就要交稅了,這樣是不是就成本為負(fù)數(shù)了
你好,去年暫估的發(fā)票收不回來了,成本還是原來的成本,只是做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理而已
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。