你好,企業(yè)所得稅匯算清繳里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不可以填寫(xiě)負(fù)數(shù) 負(fù)數(shù)會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的

小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳,要調(diào)整庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該填哪里?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以填負(fù)數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳 利息收入不能算在財(cái)務(wù)費(fèi)用以負(fù)數(shù)填列嗎 要填在營(yíng)業(yè)收入里?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳可以負(fù)數(shù)填寫(xiě)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資是填在哪一欄中叻?
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣(mài)完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開(kāi)出了一張發(fā)票分錄做的是借應(yīng)收賬款6442貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6378,應(yīng)交稅費(fèi)63.78,客戶一直沒(méi)有打款過(guò)來(lái),直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)一般納稅人,食堂購(gòu)買(mǎi)蔬菜算員工福利嗎?需要計(jì)入企業(yè)所得稅職工薪酬項(xiàng)目嗎?
27元少7個(gè)點(diǎn)是多少
老師,我們企業(yè)24年4成立的,24年4月~12月申報(bào)員工總?cè)藬?shù)321人,工資總數(shù)是1284035.36元,請(qǐng)問(wèn)24年的殘保金怎么算?交多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下假如我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)季報(bào)的數(shù)據(jù)出不了,要報(bào)稅了,請(qǐng)問(wèn)有什么辦法先報(bào)稅報(bào)了嗎
本年度第二季度,進(jìn)貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完,第三季度實(shí)際上這些貨還沒(méi)賣(mài)完,現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎?如果需要,應(yīng)該怎么扣除成本?
老師,您好!我計(jì)算簡(jiǎn)易稅額時(shí)是368.92元,交完稅是368.94元,多了2分錢(qián),做賬怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果社?;鶖?shù)調(diào)整,涉及到客戶在職繳納社保人員今年開(kāi)始的數(shù)據(jù)有微調(diào),要不要告知企業(yè)?
老師我進(jìn)項(xiàng)是公斤可以按米開(kāi)出去嗎


確定嗎,不能申報(bào)?
你好,是的,確定,非??隙ǖ?
如果沖去年的暫估成本應(yīng)該怎么做分錄呀
你好,你之前暫估的分錄是??
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款-暫估款
你好,沖去年的暫估成本,分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
那比如去年暫估的發(fā)票收不回來(lái)了,就沒(méi)有成本票沖了,分錄應(yīng)該怎么處理呢,這個(gè)是不是就要交稅了,這樣是不是就成本為負(fù)數(shù)了
你好,去年暫估的發(fā)票收不回來(lái)了,成本還是原來(lái)的成本,只是做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理而已
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。