你好在納稅調(diào)整明細表扣除項目其它里面填寫。
公司是養(yǎng)殖業(yè)的小規(guī)模,電子稅務局里顯示企業(yè)所得稅征收率為0,企業(yè)所得稅匯算清繳時填入營收和成本后,顯示需要交稅,是要填減免所得稅里面符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎
12月底的企業(yè)所得稅還是正常只填寫,營業(yè)收入 營業(yè)成本 和利潤總額 。調(diào)整調(diào)減的匯算清繳是在哪填寫
小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳,要調(diào)整庫存商品和主營業(yè)務成本應該填哪里?
商貿(mào)企業(yè)商品實現(xiàn)銷售收入,賬面登記相應的主營業(yè)務成本,如果沒有采購的發(fā)票進來,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時,主營業(yè)務成本能夠確認嗎?還是應該調(diào)整?
企業(yè)在23年做22年匯算清繳時界定為小型微利企業(yè)。23年6月至目前的繳稅都是系統(tǒng)自動判定為小型微利企業(yè)。在24年做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要選擇是否是小型微利企業(yè),應該選是還是否?(2023年全年的應納稅所得額無論是調(diào)整前還是調(diào)整后都不滿足小型微利企業(yè)了)
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
就是我們現(xiàn)在的公司,沒有開票,季度收入小于30萬,怎么報稅
老師,我們是先進制造業(yè),增值稅的加計抵減是怎么申請呢
老師,個稅系統(tǒng)有個員工工資才2500,但因為她之前是離職過了現(xiàn)在又入職,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)抵扣不了,她還要交稅,這種怎么操作把減除費用抵扣上去???
公司從個人購買5兩舊裝載機,因為沒有開發(fā)票。沒有入固定資產(chǎn),所產(chǎn)生的油票能稅前扣除,抵增值稅嗎?
老師無票收入用什么做原始憑證
老師請問下,工商年報企業(yè)通訊地址是填注冊地址還是辦公地址?
郭老師 郭老師 老師,您好,我們長期租賃對方設備,每月14萬租金,租了5年后,現(xiàn)在我們以市場公允價格買斷了,之前賬務是按照經(jīng)營租賃入賬的,現(xiàn)在需要調(diào)整之前賬務嗎?
老師調(diào)整這兩個都是在這里嗎?
不是的 在扣除項目的其他30藍。
那庫存商品呢?。课揖褪前褞齑嫔唐方Y轉多了,要把營業(yè)成本調(diào)減,庫存商品調(diào)增
你好,庫存商品它不影響成本,主要是你的主營業(yè)務。
你具體的想要怎么調(diào)整?
我就是去年年底的時候把庫存商品結轉主營業(yè)務成本結轉多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)整這筆錯賬
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫帳載金額,這個金額就填寫你多結轉的。
就調(diào)整這個就行了是吧?庫存商品不用嗎?
對的是的是這么做的不用動。
這個調(diào)整表不用調(diào)整的是不是不用填寫
需要調(diào)整的數(shù)據(jù)才填這個調(diào)整表
是的,是這么理解,是這么做。