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2021年有比差旅費(fèi)記重復(fù)了計(jì)入管理費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增處理,會(huì)計(jì)要做賬嗎?要的話麻煩把分錄寫下,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2022-05-24 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-24 12:50

同學(xué)你好 這個(gè) 借應(yīng)付賬款等科目 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3303 追問 2022-05-24 12:53

老師不明白,第1筆分錄:借:管理費(fèi)用4000貸:其他應(yīng)付款4000付款時(shí):借管理費(fèi)用4000 貸:銀行存款4000,匯算清繳調(diào)增,請問財(cái)務(wù)怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 12:59

這個(gè)不用 直接做我上面給你的分錄就可以 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3303 追問 2022-05-24 13:23

第二比分錄,借:應(yīng)付職工薪酬,50590借:管理費(fèi)用17122.5貸:銀行存款。這比分錄應(yīng)付職工薪酬少記了5000,管理費(fèi)用多計(jì)了5000,匯算清繳調(diào)增管理費(fèi)用5000,請問會(huì)計(jì)怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-05-24 13:29

同學(xué)你好 也就是多計(jì)提了工資對(duì)吧

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快賬用戶3303 追問 2022-05-24 13:30

我這應(yīng)付職工薪酬是發(fā)的工資,管理費(fèi)用是差旅費(fèi),工資沒有多計(jì)提

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齊紅老師 解答 2022-05-24 13:34

那你這個(gè)直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶3303 追問 2022-05-24 13:35

這兩筆分錄都是匯算清繳調(diào)整,然后5月份做這兩筆分錄是吧

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齊紅老師 解答 2022-05-24 13:40

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶3303 追問 2022-05-24 13:42

匯算清繳調(diào)增了,繳納稅了,為什么未分配利潤還會(huì)增加

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齊紅老師 解答 2022-05-24 13:48

同學(xué)你好 就是這個(gè)增加了說明利潤增加了才要交稅呀

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同學(xué)你好 這個(gè) 借應(yīng)付賬款等科目 貸利潤分配未分配利潤
2022-05-24
你好 就是這是一筆錯(cuò)賬,根本沒發(fā)生是嗎
2022-06-07
借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤 調(diào)增
2025-03-14
你好可以做借其他應(yīng)付款貸未分配利潤比較好,不要影響21年利潤比較好,不建議按準(zhǔn)則做
2021-06-09
同學(xué),你多計(jì)提的費(fèi)用,調(diào)整的時(shí)候,你要在那個(gè)納稅調(diào)整表上調(diào)整你賬載金額的話,就按你帳面上填寫,然后稅收金額的話,就按那個(gè)減少以后的費(fèi)用的金額填寫就可以了。
2022-04-23
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