同學(xué)你好 這個(gè) 借應(yīng)付賬款等科目 貸利潤分配未分配利潤
2021年有比差旅費(fèi)記重復(fù)了計(jì)入管理費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增處理,會(huì)計(jì)要做賬嗎?要的話麻煩把分錄寫下,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
公司執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,無收入上一年度少計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用,今年補(bǔ)記,借記:以前年度損益調(diào)整 貸記:應(yīng)付利息,除了做此分錄還需要做其他處理嗎?今年做上一年匯算清繳時(shí)不需要把這一部分費(fèi)用做調(diào)增?
老師,去年計(jì)提的費(fèi)用如果在所得稅匯算清繳前沒收到發(fā)票,在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,還需要賬務(wù)處理嗎?如果會(huì)繳后收到發(fā)票又要如何處理?公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小微企業(yè),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年做的管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,25年想把這個(gè)分錄紅沖,怎么做賬,還需要調(diào)匯算清繳表嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計(jì)現(xiàn)在說要調(diào)整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調(diào)
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個(gè)手寫的是課上老師講的方法 這個(gè)答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個(gè)做筆記?老師,課堂上的這個(gè)方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對(duì)賬,怎么對(duì)啊
老師,支付給工傷員工停工留薪期間的工資及住院補(bǔ)貼該怎么做分錄?
老手有財(cái)務(wù)分析報(bào)告PP模板嗎?
老師小規(guī)模開專票用交附加稅嗎
老師,原來是手工流水賬,沒有科目余額表,沒有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬
老師,我們想成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個(gè)點(diǎn),然后他收取我15個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),我再開給他1 或 3個(gè)點(diǎn),那么他還需要繳納多少稅款
老師不明白,第1筆分錄:借:管理費(fèi)用4000貸:其他應(yīng)付款4000付款時(shí):借管理費(fèi)用4000 貸:銀行存款4000,匯算清繳調(diào)增,請問財(cái)務(wù)怎么做賬?
這個(gè)不用 直接做我上面給你的分錄就可以 借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤
第二比分錄,借:應(yīng)付職工薪酬,50590借:管理費(fèi)用17122.5貸:銀行存款。這比分錄應(yīng)付職工薪酬少記了5000,管理費(fèi)用多計(jì)了5000,匯算清繳調(diào)增管理費(fèi)用5000,請問會(huì)計(jì)怎么做賬
同學(xué)你好 也就是多計(jì)提了工資對(duì)吧
我這應(yīng)付職工薪酬是發(fā)的工資,管理費(fèi)用是差旅費(fèi),工資沒有多計(jì)提
那你這個(gè)直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
這兩筆分錄都是匯算清繳調(diào)整,然后5月份做這兩筆分錄是吧
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
匯算清繳調(diào)增了,繳納稅了,為什么未分配利潤還會(huì)增加
同學(xué)你好 就是這個(gè)增加了說明利潤增加了才要交稅呀