你好,還需要把? 以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤 今年做上一年匯算清繳時,費用需要按調(diào)整之后的金額填寫?
老師,公司去年錯誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務(wù)處理? 借:財務(wù)費用-利息 -10000 貸:其他應(yīng)付款-往來 -10000
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費和租賃費的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費用要在匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費用嗎?還是說直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說可以直接入在21年的費用里?
執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,22年的費用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發(fā)票,是不是需要需要納稅調(diào)減?收到發(fā)票時, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 22年的納稅調(diào)減和會計分錄正確嗎? 如果上面爭取的話,24年匯算23年的時候是否需要納稅調(diào)整?納稅調(diào)增的分錄怎么寫?
執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,22年的費用如果沒有暫估入賬,23年匯算前取得發(fā)票,是不是需要需要納稅調(diào)減?收到發(fā)票時, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 第三筆分錄需要做嗎 22年的納稅調(diào)減和會計分錄正確嗎?
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機出去吃飯,報銷 做啥科目
老師,我公司進項大于銷項,4月我把以前待認(rèn)證的進項稅做到了,進項稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
比如說我把去年少記的費用在今年1月份補記,借記:以前年度 貸記:應(yīng)付利息 同時:借記利潤分配-未分配利潤 貸記:以前年度損益這樣子嗎?
你好,是的,是這樣的
那年度報表是按原來的報還是調(diào)整過后的報呢?還是就匯算清繳時按調(diào)整的數(shù)據(jù)報
你好,年度報表是按調(diào)整過后的報。
好的,老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?