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老師記賬軟件上銀行余額和銀行的不一致,不要多筆沒有記在賬上,但是票據都沒有了,現(xiàn)在想讓記賬軟件上的銀行余額和銀行的對上,要怎么做分錄呢
公司內部賬務,之前沒有用軟件做賬,也沒有手工做賬?,F(xiàn)在中途準備建賬,沒有科目余額表數(shù)據,怎么建賬呢?
新接了一家小企業(yè)的賬,之前有納稅申報,但沒有賬,現(xiàn)在建賬,沒有科目余額表,只有納稅申報表,資產負債表,利潤表,前一個月的發(fā)票,銀行流水,怎么錄入期初余額?
你好,請問錄入初始數(shù)據時,應收賬款有借方余額,那貸方錄入什么科目才能平衡呢?之前沒有科目余額表的,流水賬,現(xiàn)在才啟用軟件做賬
老師,已經錄完今年1月憑證后發(fā)現(xiàn)用友T6系軟件上年賬套數(shù)據余額都沒轉過來,手動輸入上年余額表內容工作量大,有沒有其他辦法?
老師廠區(qū)圍墻長165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報關的錢提不出來了,
請教這個題的全部分錄
老師,無票收入的外賬要怎么做?
#提問#老師,沒有折舊完的固定資產報廢,稅務怎么處理?
甲公司22年末與丙公司的未決訴訟案件,很可能需要賠償680萬,并確認了預計負債680萬,23年3月5號經法院一審判決甲司需要賠賠付620萬。甲和丙同意此判決并不再上訴,企業(yè)所得稅稅率為15%,匯算清繳和資產負債表批準報出日為23年3月31日,該訴訟事項對22年末遞延所得稅資產影響金額是?
老師,我們是機械租賃公司,我們開票出去工地在異地,但是我們對方不用預交稅款,請問開票時要開外管證嗎?
這個答案有沒有問題?
我是一名個體經營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費給我,公司幫給車輛所有費用。包括油保險費等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術用于新產品的生產。當日投入使用,預計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預計預計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認遞延所得稅資產,80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎是480萬,賬面價值420萬,應確認遞延所得稅資產為多少?
您好,盤點現(xiàn)在的資產和負債是多少,比如銀行存款、往來款等。這個就是用來錄入期初余額(需試算平衡),啟用輔助核算。接下來就是發(fā)生什么業(yè)務記什么賬,
老師,那以前的賬怎么弄,用累計到現(xiàn)在作為期初數(shù)嗎
您好,以前都沒有賬嘛,再在就用正確的資產和負債,作為期初
以前就有流水,和項目的利潤,收入情況,分很多項目,實在不知道怎么建賬,沒有思路,以前的數(shù)據都不要了嗎
您好,把以前的賬補上,出來財務報表,就能用以前數(shù)據了
老師以前的沒發(fā)補啊,那數(shù)據老多了,
就是嘛,所以就拋棄,直接盤點,這是實際的資產和負債
老師,那具體都入什么數(shù)據,銀行,庫存,往來,實收資本,還有其他嗎,收入,成本費用,用累計之前的嗎
您好,公司所有資產,欠款都是盤進來,股東實繳了資本了要記進來,收入成本費用不用了,本來就沒有賬,盤點到的金額, 資產=負債%2B權益,倒擠出未分配利潤