?你好;? ? ? 你們這個是要求你做留底進項稅退稅 是嗎 ? 那你 做借應收賬款? ?某客戶 貸主營業(yè)務收入-? 未開票收入 ; 應交稅費;? 你有哪些應收賬款明細? ??
老師,你好…我們公司今年3月份反結到2019年年底調的收入,計提了收入,借:應收賬款500萬,貸:主營業(yè)務收入4716981.14元,貸:應交稅費-待轉銷項稅額283018.87元,未給對放開票。七月份收到款項200萬,做賬,借:銀存200萬,貸:應收賬款200萬,暫未開票?,F在申報7月份的增值稅,這筆收入怎么體現,稅額怎么體現?
老師,我公司是一般納稅人,四月份有進項留底1406.52,現在政策說必須全額返,稅局電話給我說要么申請返,要么做未票收入,我就更正申報做了未票收入,這樣就不用退稅了,請問:未票收入這筆怎么做憑證, 借:應收賬款——二級明細怎么寫? 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結轉收入,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務收入是上面那樣,還是我10月直接不結轉收入,11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師您好,我們是一般納稅人,我申報了一部分未開票收入100萬,增值稅申報了,記賬也記收入了,是做了一個表格,按表格內容記收入的 借銀行存款100 貸:主營業(yè)務收入91.7 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)8.3 我現在需要開這部分100萬的發(fā)票,那么請問發(fā)票開出來我又怎么記賬,
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
國內銷售到國外,沒有出口權,找進出口公司代理。進出口公司開票給國外公司,我們開票給進出口公司嗎?
個人所得稅工資薪金所得怎么申報,具體流程是什么
殘保金退回是不是應該沖減費用?
老師,匯算清繳暫估調增成本交了企業(yè)所得稅了,現在又提供暫估成本發(fā)票還能申請退稅嗎?
老師,公司24年暫估一筆500萬的費用,到匯算清繳結束前無法取得發(fā)票,匯算清繳要納稅調增,賬務該怎么處理?需要調整24年的賬嗎?執(zhí)行小企業(yè)會計準則。
你好,我想問下預繳稅款是按照甲方每次結算開票金額來預繳稅款嗎?
老師,多繳納的社保要申請退費嗎?會不會引起一些不必要的麻煩
你好,如果是進出口公司經營業(yè)務模式是什么,如果不是進出口公司,找進出口公司服務是什么樣的經營業(yè)務模式呀?
房地產企業(yè)回購一套原銷售住房,現在有兩個問題請教老師,1,回購該房屋也是要二次銷售,那么二次銷售的賬務處理怎么做賬。 2,該房屋我們從頭到位都要繳納什么稅 3,還請老師順便在講解一下商鋪的這種情況
給公司油卡充值,再用公司的油卡里的錢給業(yè)務員充值,怎么做賬?
主營業(yè)務收入下設一個未開票收入?那如果這個月就開票了,怎么做分錄。
?你好; 是的。? 區(qū)分下可以的 ;? ? 借主營業(yè)務收入 未開票收入 貸主營業(yè)務收入- 開票收入 ;? ?如果不會納稅金額和? 稅額一致的話 ;? 就這樣走? ?
不用紅沖上月在做藍字?直接借:未票 貸 :開票 也不用提現應交稅費了。因為稅金是0是吧?
?你好;是的。直接做即可? ??
好的,學習老師
?沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??