你好 這個(gè)建議你在 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 里面調(diào)整的
你好,我們是一般納稅人,但我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票特別少,但開出去特別多,每次庫存都負(fù)數(shù),所以沒辦法把沒發(fā)票的暫時(shí)先暫估入庫,但時(shí)間一天天過去,開進(jìn)來還是很少,開出去還是很多怎么辦,匯算清繳前沒發(fā)票都要把暫估入庫的調(diào)增么,我該怎么做賬了,幾年下來暫估入庫太多了
物資公司去年財(cái)務(wù)的物品入庫無票,入了庫,已出庫,但未做賬,年底報(bào)表庫存數(shù)量很多,匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么處理?
老師,我現(xiàn)在調(diào)了去年10-12月成品入庫金額,庫存就有變化,跟去年最后一個(gè)季度申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不一樣了,現(xiàn)在要匯算清繳,我該怎么處理?匯算清繳里面的財(cái)務(wù)報(bào)表按我調(diào)整后的填嗎?
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫票未到且已經(jīng)做了銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)時(shí)有做暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商。現(xiàn)在要做匯算清繳,確認(rèn)有好幾個(gè)庫存商品是沒有票回來沖暫估的,首先賬面要如何做會(huì)計(jì)處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商這個(gè)余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對(duì)吧。
去年暫估了入庫貨物3萬做借:庫存商品3 貸:應(yīng)付賬款3,借主營業(yè)務(wù)成本 3 貸:庫存商品3,今年匯算清繳前發(fā)票只到了2萬,那匯算清繳是不是調(diào)增1萬?跨年今年賬務(wù)處理怎么做?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項(xiàng),為什么圖二不是事后調(diào)整事項(xiàng)
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費(fèi)用,餐飲公司
一年一二百萬的銷售額的單位工資薪金的申報(bào)和計(jì)提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問一下 我們公司的一個(gè)租戶公司,然后這個(gè)租戶公司,有一個(gè)商業(yè)裝修補(bǔ)貼,也是他租別的地方的那個(gè)出租方公司給他的這個(gè)補(bǔ)貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過我們另外一個(gè)裝修公司給他裝修,但是實(shí)際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個(gè)3,000,000呢她想用這個(gè)租金來抵 但是在我們裝修的公司的那個(gè)帳上呢,他是余下的這個(gè)3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個(gè)收入,也就是利潤這種情況下,如果是收取一些費(fèi)用的話,我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對(duì)方收取呢?不考慮抵租金的問題
老師,公司名下沒車也沒租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開車因公出差,油費(fèi),過路費(fèi)數(shù)量不好的話可以報(bào)銷嗎?
您好老師!請(qǐng)問:民辦非企業(yè)的社會(huì)組織單位,轉(zhuǎn)讓2013年購買的固定資產(chǎn)公務(wù)小汽車給個(gè)人,開普票內(nèi)容是寫:小汽車,稅率3%嗎?對(duì)方的內(nèi)容是寫他的名字和身份證號(hào)嗎?
老師早上好!一般納稅人的超市銷售蔬菜和鮮豬肉也是開免稅發(fā)票吧
出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),為什么又要和FOB價(jià)*退稅率進(jìn)行比較呢?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
調(diào)整哪像
這個(gè)放到35行的(四)其他
直接調(diào)增其他就可以了是不
這個(gè)放到35行的(四)其他
我的利潤表里沒有體現(xiàn)庫存的金額,是不是就不用調(diào)了,如果調(diào)了反而金額不對(duì)了
你這個(gè)是調(diào)整庫存商品阿
那還需要調(diào)嗎
要的,這個(gè)是沒有發(fā)票的阿
是這樣,我做了庫存,但是沒出庫,所以成本只有其他,沒有庫存的金額,所以不用調(diào)了吧,調(diào)了反而要補(bǔ)稅
你現(xiàn)在是庫存,等到轉(zhuǎn)到成本的時(shí)候再統(tǒng)一調(diào)整