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去年暫估了入庫貨物3萬做借:庫存商品3 貸:應(yīng)付賬款3,借主營業(yè)務(wù)成本 3 貸:庫存商品3,今年匯算清繳前發(fā)票只到了2萬,那匯算清繳是不是調(diào)增1萬?跨年今年賬務(wù)處理怎么做?是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

2024-04-18 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 10:34

您好 請問貨物實(shí)際是收到的3萬 但是只有2萬的發(fā)票 對么

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快賬用戶3946 追問 2024-04-18 10:35

是的只到2萬

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:36

借:利潤分配-未分配利潤-10000 貸:應(yīng)付賬款 -10000 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增10000 就上面這樣寫分錄就好了哈

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快賬用戶3946 追問 2024-04-18 10:37

不用紅沖暫估嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:38

紅沖了10000的暫估就好了哈?

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是的對的,你這個(gè)是虛增了1萬嗎?實(shí)際就是發(fā)生了2萬,你做了3萬,是這個(gè)意思嗎?
2024-04-18
您好 請問貨物實(shí)際是收到的3萬 但是只有2萬的發(fā)票 對么
2024-04-18
您好,需要更正納稅申報(bào)表
2021-07-18
你好,很高興為你解答 在匯算前取得發(fā)票就不需要反沖了
2021-01-15
你好,那你這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的嗎。
2022-04-26
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