您好 借:原材料 70000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11900 貸:預(yù)付賬款 80000 貸:銀行存款 1900
向E單位采購(gòu)材料,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明材料價(jià)格為70000元,增值稅稅額為9100元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。企業(yè)上月已按合同規(guī)定預(yù)付款項(xiàng)60000元,現(xiàn)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,補(bǔ)付款項(xiàng)19100元。
用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購(gòu)的b材料已驗(yàn)收入庫(kù)增值稅專用發(fā)票上列明材料價(jià)款為七萬(wàn)元,增值稅稅額為9100元,收到退回多預(yù)付貨款900元存入銀行的會(huì)計(jì)分錄
20日,企業(yè)向E公司采購(gòu)材料取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明材料價(jià)款為70000元,增值稅稅額為9100材料已驗(yàn)收入庫(kù)企業(yè)上月已按合同預(yù)付賬款60000元,先開出轉(zhuǎn)賬支票,補(bǔ)付材料款項(xiàng)19100元,求列會(huì)計(jì)分錄
25日用預(yù)付貨款方式向乙企業(yè)采購(gòu)的B材料已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用發(fā)票上列明材料價(jià)款¥70,000增值稅為11900開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付款1900。
16日,用預(yù)付款方式向利豐公司采購(gòu)的a材料已驗(yàn)收入庫(kù),專用發(fā)票列明材料,價(jià)款5萬(wàn)。增值稅6500元。當(dāng)即開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付貨款16500元
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請(qǐng)免抵退?能否詳細(xì)過(guò)程告知一下
老師,我問(wèn)下我上個(gè)月有申報(bào)出口未開票收入(視同內(nèi)銷)。這個(gè)月開票開上個(gè)月申報(bào)的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報(bào)表上申報(bào)的時(shí)候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負(fù)數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進(jìn)來(lái),但是這個(gè)貨物的發(fā)票未抵扣,因?yàn)闆]有銷售出去,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
應(yīng)付而未付的工資 0.01,是記入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多是用留抵稅額還是轉(zhuǎn)出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來(lái),能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開票嗎,對(duì)方還能作廢嗎