久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購的b材料已驗(yàn)收入庫增值稅專用發(fā)票上列明材料價款為七萬元,增值稅稅額為9100元,收到退回多預(yù)付貨款900元存入銀行的會計(jì)分錄

2022-03-15 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-15 17:35

借預(yù)付賬款70000 貸銀行存款70000 借原材料51800 借進(jìn)項(xiàng)9100 貸預(yù)付賬款60900 貸銀行900 貸預(yù)付賬款900

頭像
快賬用戶cq2a 追問 2022-03-15 17:36

老師這51800咋來的呀

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-15 17:38

70000減去900-9100就是51800 這樣計(jì)算的

頭像
快賬用戶cq2a 追問 2022-03-15 17:42

謝謝老師?

頭像
快賬用戶cq2a 追問 2022-03-15 17:42

謝謝老師?

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-15 17:42

滿意請給五星好評,謝謝

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借預(yù)付賬款70000 貸銀行存款70000 借原材料51800 借進(jìn)項(xiàng)9100 貸預(yù)付賬款60900 貸銀行900 貸預(yù)付賬款900
2022-03-15
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-05-13
你好,是需要寫會計(jì)分錄嗎?
2023-10-11
您好 某工廠為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本核算。該企業(yè)2020年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1從丙企業(yè)采購B材料,材料買價共計(jì)30000元,增值稅稅額為3900元,款項(xiàng)其計(jì)33900元,用銀行本票支付,材料已驗(yàn)收入庫。 借 原材料30000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸 其他貨幣資金33900 2將上月末已收料但尚來付款的暫估入賬的材料作相反會計(jì)分錄沖回,金額為70000元。 借 原材料-70000 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-70000 3從甲企業(yè)則入人材料,買價共計(jì)100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)500元(準(zhǔn)予扣進(jìn)項(xiàng)稅105元)企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額118500元、兩個月期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng)。材料已驗(yàn)收入庫。 借 原材料100000+500-105 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000+105 貸 應(yīng)付票據(jù)118500 4按照合同規(guī)定,向乙企業(yè)預(yù)付購料款80000元,已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 借 預(yù)付賬款80000 貸 銀行存款80000 5上月已付款的在途A材料已驗(yàn)收入庫,實(shí)際成本50000元。 借 原材料50000 貸 在途物資50000 6從丁企業(yè)采購A材料1000千克,買價為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結(jié)算方式支付,材料尚未收到。 借 在途物資120000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15600 貸 應(yīng)付賬款135600 7從丁企業(yè)購買的A材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。 借 原材料120000/1000*950=114000 借 待處理財(cái)產(chǎn)損溢120000/1000*50=6000 貸 在途物資120000 8用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購的B材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專用發(fā)票上列明:材料價款為80000元,增值稅稅額為10400 借 原材料80000 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10400 貸 預(yù)付賬款90400
2022-06-08
您好 借:原材料 70000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11900 貸:預(yù)付賬款 80000 貸:銀行存款 1900
2022-05-22
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×