借預(yù)付賬款70000 貸銀行存款70000 借原材料51800 借進(jìn)項(xiàng)9100 貸預(yù)付賬款60900 貸銀行900 貸預(yù)付賬款900
用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購(gòu)的b材料已驗(yàn)收入庫增值稅專用發(fā)票上列明材料價(jià)款為七萬元,增值稅稅額為9100元,收到退回多預(yù)付貨款900元存入銀行的會(huì)計(jì)分錄
4日,向乙企業(yè)采購(gòu)A材料,買價(jià)110000元,增值稅為17600元,運(yùn)雜費(fèi)1600元(其中,收到的增值稅專用發(fā)票列明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅為90元),貨款共計(jì)129290元,已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110000元。
20日,企業(yè)向E公司采購(gòu)材料取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明材料價(jià)款為70000元,增值稅稅額為9100材料已驗(yàn)收入庫企業(yè)上月已按合同預(yù)付賬款60000元,先開出轉(zhuǎn)賬支票,補(bǔ)付材料款項(xiàng)19100元,求列會(huì)計(jì)分錄
25日用預(yù)付貨款方式向乙企業(yè)采購(gòu)的B材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專用發(fā)票上列明材料價(jià)款¥70,000增值稅為11900開出一張轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付款1900。
0日,從乙企業(yè)采購(gòu)A材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為110000元,增值稅稅額為14300元,運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)為900元,增值稅稅額為81元,裝卸費(fèi)600元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110000元。(3)12日,從甲企業(yè)購(gòu)入A材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款未150000元,增值稅
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師這51800咋來的呀
70000減去900-9100就是51800 這樣計(jì)算的
謝謝老師?
謝謝老師?
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝