同學(xué)你好,如果對(duì)方的款付不過來,并且你開出去的專票,他已經(jīng)抵扣過了,你是無法開具紅字發(fā)票的,必須對(duì)方發(fā)出申請(qǐng),開出紅字發(fā)票信息表之后,你才可以開出紅字發(fā)票。
請(qǐng)問我們開給客戶的專用發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)在需要退回,客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表,沒有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
老師,你好 我們是國際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
老師好!普通發(fā)票客戶弄丟了,不接受復(fù)印件做賬付款,讓我們重開票,可以直接作廢重開嗎?給客戶的發(fā)票聯(lián)收不回來對(duì)我們有沒影響
老師,您好,我們公司2月給客戶開的發(fā)票直接沒有結(jié)款回來,我們可以把發(fā)票收回做紅沖嗎?有部分發(fā)票客戶已經(jīng)做抵扣了,怎么處理
您好,多開一張專票給客戶,已經(jīng)跨月,客戶沒有抵扣,只是做了帳?,F(xiàn)發(fā)票客戶乙退回,我司已沖紅。紅字發(fā)票需要黑客戶一聯(lián)嗎?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
微信掃碼加老師開通會(huì)員
未抵扣的部分是可以做紅票的吧?抵扣的對(duì)方客戶申請(qǐng)以后我也是可以做紅票的吧?
你好,如果你跟對(duì)方確認(rèn)完之后,它是沒有抵扣的話,那你是銷售方可以申請(qǐng)開紅字的。
如果對(duì)方抵扣了的,他們能申請(qǐng)紅字嗎
如果對(duì)方抵扣了 必須要他們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表??? 你才可以開的出來? 否則你開不出來
明白了,謝謝
不客氣 祝你工作順利 如果老師的回復(fù)有幫助到你 麻煩給個(gè)好評(píng)?