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老師,您好!請教一下,以前年度的成本未銷售被代賬會計結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺不對,請老師指點,謝謝

2022-07-26 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-26 17:13

你好同學,那你這樣調(diào)整的話有點麻煩了,因為它涉及到匯算清繳了,我跟你講一下這個來龍去脈,首先你去年的時候借,主業(yè)務成本,然后貸,庫存。你現(xiàn)在你要把它反沖掉的話,那你匯算清繳的時候,相當于你多做成本,所以說你當時的利潤應該是不準確的有可能會產(chǎn)生應納稅額,你還要做一個匯算清繳的調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2022-07-26 17:14

你今年調(diào)整的話,也是借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配。

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快賬用戶6875 追問 2022-07-26 17:30

明年匯算清繳的時候進行調(diào)減,補交所得稅,業(yè)務是今年的業(yè)務

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齊紅老師 解答 2022-07-26 17:30

你好,但是你是去年多做的成本,你說明年的話不是特別的合理,但是,如果說你不想調(diào)整,咱2021年的匯算清繳只能明年做了,不過這里面會有一絲絲的不正規(guī)的。

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快賬用戶6875 追問 2022-07-26 17:31

我現(xiàn)在沒有借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,所以損益結(jié)轉(zhuǎn)后,余額為零,感覺不對

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快賬用戶6875 追問 2022-07-26 17:32

請問老師,我應該怎么調(diào)整?

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快賬用戶6875 追問 2022-07-26 17:33

匯算清繳5.31已經(jīng)結(jié)束了

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齊紅老師 解答 2022-07-26 17:35

你好,憑證的話我剛才已經(jīng)發(fā)給你了。然后匯算清繳的表格怎么調(diào)整的話,就是進行更正,登錄電子稅務局搜索更正,然后找到對應的表格,然后,在那個納稅調(diào)整項目表里,減少你的成本,增加你的利潤總額,在那個第30號進行調(diào)整就可以了。

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快賬用戶6875 追問 2022-07-26 17:52

如果到2022年匯算清繳調(diào)整呢?老師

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齊紅老師 解答 2022-07-26 18:03

也是這樣調(diào)整的同學。

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你好同學,那你這樣調(diào)整的話有點麻煩了,因為它涉及到匯算清繳了,我跟你講一下這個來龍去脈,首先你去年的時候借,主業(yè)務成本,然后貸,庫存。你現(xiàn)在你要把它反沖掉的話,那你匯算清繳的時候,相當于你多做成本,所以說你當時的利潤應該是不準確的有可能會產(chǎn)生應納稅額,你還要做一個匯算清繳的調(diào)整。
2022-07-26
是的,就是那樣處理的
2023-02-01
你好! 對的。
2020-04-21
你好,還得考慮增值稅和企業(yè)所得稅影響
2024-07-09
同學你好 很高興為你解答 如果是錯誤的話 計算利潤按照正確的成本進行計算的
2022-05-20
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