你好同學(xué),更正匯報(bào)的數(shù)據(jù)要有一個(gè),你要保存,然后提交或者是暫存都可以。你不要用三你不要用360,用火狐試一下。
老師您好,想問(wèn)下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A類納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了,與賬上相符,期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額,填寫(xiě)哪里呢?還有我們企業(yè)是2021年新成立,虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧?這個(gè)怎么填寫(xiě)呢?
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
老師,做年度匯算清繳,有退稅。但是不想申請(qǐng)退稅,數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè),必須得填寫(xiě)《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》,這個(gè)金額我可不以填0,不用系統(tǒng)自己帶出來(lái)的數(shù),意思是可以放棄享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎?如果享受的話,都會(huì)有退稅的。
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),也是小型微利企業(yè),今年在做所得稅匯算清繳時(shí),A107041表,高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表自動(dòng)帶出來(lái)前兩年度的數(shù)據(jù)。把當(dāng)年的銷售收入數(shù)據(jù)填到了無(wú)形資產(chǎn)攤銷額一行。怎么回事?自己也改不了。請(qǐng)教老師
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來(lái)四個(gè)季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的?這是怎么回事呢?
有豐富實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財(cái)務(wù)應(yīng)該準(zhǔn)備哪些工作?準(zhǔn)備好之后在申報(bào)的過(guò)程中要注意哪些問(wèn)題?申報(bào)結(jié)束后還要做什么工作嗎?這個(gè)所得稅平時(shí)應(yīng)該怎么籌劃,可否講3個(gè)或以上的案例?
綠化公司購(gòu)進(jìn)苗木時(shí)是免稅,再銷售時(shí)能開(kāi)免稅?
老師你好!年度增值稅報(bào)表,需要老師解讀一下,關(guān)于年度增值稅是幾欄次,關(guān)于25.27 30這幾欄次反應(yīng)的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開(kāi)25700元發(fā)票,有20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對(duì)嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結(jié)余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒(méi)有產(chǎn)品價(jià)值單價(jià),因?yàn)?月前沒(méi)有核算成本,全盤也沒(méi)有設(shè)委外加工科目,就只有一個(gè)加工費(fèi)。這辦好呢,我直接用財(cái)務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫(kù)存數(shù)量,作為6月末的庫(kù)存,但是財(cái)務(wù)賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個(gè)答案里面說(shuō)自然人平均每個(gè)月租金不超過(guò)10萬(wàn)的情況下是免征增值稅的。比如說(shuō)個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn)塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬(wàn)的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結(jié)合?
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對(duì)吧?幫我分析一下,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)去年暫估的成本是17萬(wàn) 現(xiàn)在收到34萬(wàn)的票,這樣是需要退稅嗎
你不是這樣的,你暫估要在匯算前填報(bào)表,稅務(wù)還要認(rèn),我們當(dāng)?shù)?2月底后到的票都不認(rèn),所以要看當(dāng)?shù)兀€有能不退稅別退,否則。。。不多說(shuō)了
你是真不懂啊
同學(xué),可能你當(dāng)可能你當(dāng)?shù)貙?duì)法規(guī)的執(zhí)行力比較好。像你說(shuō)的這種像你說(shuō)的這種情況,我截個(gè)圖給你,我前幾天還有學(xué)生在問(wèn)我這個(gè)事兒
我把人名刪掉了,畢竟涉及到一些隱私
她說(shuō)的,她目前是中級(jí)在讀也在干會(huì)計(jì),考試和實(shí)際工作有差距。
我們當(dāng)?shù)匾粋€(gè)中級(jí)班學(xué)生,酒廠的,你知道貴州酒好,暫估的成本不要說(shuō)匯算前回來(lái)票不認(rèn),12月底前沖回來(lái),2月來(lái)票也要算明年,連12月底前沖回都被罰了,為什么?因?yàn)闆](méi)有在5月造成預(yù)交款,延期到12月納稅了。罰了。。。。去年的學(xué)生