你好 借:銀行存款?,?貸:主營業(yè)務(wù)收入,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 你提供的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系有問題,麻煩你檢查一下

1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
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1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
老師2年沒收回的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄,對方公司已經(jīng)注銷。可以當(dāng)月就做壞賬嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做。
老師,您好,向您請教一下,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了增值稅及附加稅,但是老板的對公戶,現(xiàn)在沒有那么多錢交,現(xiàn)在已經(jīng)到了繳款環(huán)節(jié),我和老板商量,老板說,周一上午12點(diǎn)以前交,這樣先報(bào)后交,是否可以,我現(xiàn)在點(diǎn)擊預(yù)繳繳款嗎?
一般納稅人可以開6個(gè)點(diǎn)的票嗎?
老師,季度財(cái)報(bào)表申報(bào)是不是要把計(jì)提過企業(yè)所得稅分錄后的,報(bào)表上傳申報(bào)?
就是我現(xiàn)在要暫估成本和費(fèi)用,法人欠了公司很多錢,想掛到法人名下,怎么做賬
就是我發(fā)現(xiàn)去年有些企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,今年怎么做賬
老師入股金與注冊資金的名詞解釋
老師 所得稅季報(bào)里填工資付出(帳面上)跟個(gè)稅上數(shù)據(jù)有相差 會(huì)不會(huì)有問題
請問做企業(yè)實(shí)繳,流程是什么?需要注意什么?
就是我們10月所屬的社保,,應(yīng)該員工個(gè)人承擔(dān)的社保金額,,應(yīng)該在員工的9月工資表中扣除個(gè)人承擔(dān)的社保還是在10月工資表中扣除個(gè)人承擔(dān)的社保? 因?yàn)槠髽I(yè)一般不是10月份發(fā)9月份的工資嗎

