你好 借:銀行存款?,?貸:主營業(yè)務(wù)收入,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 你提供的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系有問題,麻煩你檢查一下
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價(jià)4200元,價(jià)款共計(jì)126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項(xiàng)稅額16380元(126000×13%),以上款項(xiàng)146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
老師 麻煩給個(gè)現(xiàn)金流量表的編制方法
老師,我們是戶用屋頂光伏安裝行業(yè),請的臨時(shí)工給我司開發(fā)票,項(xiàng)目是什么?
公司上年度的個(gè)人工資申報(bào)能變更增減人員嗎
老師:請問酒店行業(yè)洗滌費(fèi)1000元,開票1000元,但是洗滌廠把我司的布草低值資產(chǎn)丟失了抵減了200元,實(shí)付800元,請問這個(gè)200元怎么做賬
郭老師,麻煩問一下會(huì)計(jì)學(xué)和財(cái)務(wù)管理有什么不同啊
請問個(gè)體戶對(duì)公賬戶打款時(shí)收款人是選擇單位還是個(gè)人?
老師,12月社保的人數(shù)18,實(shí)習(xí)生3,離職人員發(fā)了工資的但沒買社保有1人,那工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù)寫多少個(gè)呢?
老師想問下考中級(jí)的條件本科畢業(yè)從事一年會(huì)計(jì)工作但是會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)了七八年了可以報(bào)考嗎
專項(xiàng)附加扣除,買房,買的小產(chǎn)權(quán)的也能扣除吧
出口退稅:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個(gè)不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么