同學(xué) 借 銀行存款?146160 貸 主營業(yè)務(wù)收入 146160-16380 ? ? 銷項稅 16380
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價4200元,價款共計126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項稅額16380元(126000×13%),以上款項146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價4200元,價款共計126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項稅額16380元(126000×13%),以上款項146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價4200元,價款共計126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項稅額16380元(126000×13%),以上款項146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價4200元,價款共計126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項稅額16380元(126000×13%),以上款項146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價4200元,價款共計126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項稅額16380元(126000×13%),以上款項146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
出口退稅:進項發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個對應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請客戶吃飯買的茅臺酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個月開了發(fā)票直接塞進去4月這個收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會計分錄。
老師你好,之前員工5月報銷報名費是替另外一家公司報名的,但是走我們公司報銷的,現(xiàn)在另一個公司補過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費用報名費貸其他應(yīng)付款個人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費用負(fù)數(shù)500了?感覺不對哦,費用沒有的沖了
我寫的: 購買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯在哪里?
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個稅被投訴虛假申報了,對方不愿意撤訴,需要去更正個稅申報表,那年度匯算清繳申報表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報,比如有原來合計100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報表嗎