你好!是乙公司打款到給A啊。印花稅按交易金額的萬分之五減半征收 另外A個(gè)人如果有利潤(rùn)是要交個(gè)稅的。
你好!有個(gè)問題想請(qǐng)教你,A和B公司(股東成分一致由6個(gè)自然人組成),A公司以公司的名譽(yù)投資C公司(占C公司51%股權(quán),另二個(gè)股東是自然人),現(xiàn)在A公司將100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給DE兩個(gè)自然人,公司名稱不變,但有個(gè)條件是不要A公司投資C公司的51%股權(quán),A公司將投資C公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給B公司,是C公司先到工商變更A公司的股權(quán)先,還是A公司變更股權(quán)給DE兩個(gè)自然人后C公司再變更股權(quán)?C未分配利潤(rùn)是虧損200萬的,實(shí)收資本100萬,需要溢價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?是AB公司繳交印花稅還是Ac公司繳交印花稅?
本公司(A)股權(quán)轉(zhuǎn)讓: 自然人股東(B)轉(zhuǎn)讓所有股權(quán)給一個(gè)公司(C),其中(B)的15萬元實(shí)繳已經(jīng)到位。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中說(B)的10%的股權(quán)以50萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新入股公司(C),實(shí)際上操作:A轉(zhuǎn)B10萬,C轉(zhuǎn)A15萬,這樣操作有沒有問題?該如何交稅?怎么寫分錄?
我們公司向A自然人購(gòu)買B公司10%的股權(quán),支付給A自然人20萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?另外需要給A代扣代繳個(gè)稅嗎?是在B公司所在地申報(bào),還是我公司所在地呢?
A個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓甲公司的股權(quán)給乙公司,請(qǐng)問交稅的具體操作是什么樣的?乙公司代扣代繳A的個(gè)人所得稅嗎,然后A再打款到乙公司?印花稅分別是怎么繳納呢?麻煩說具體一點(diǎn),謝謝
老師,我公司收購(gòu)一家公司 持有100%股權(quán) 股權(quán)價(jià)格總價(jià)為81萬多 轉(zhuǎn)讓方為甲方 受讓方為乙方 有一部分內(nèi)容如下 甲方應(yīng)納的股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅16萬由乙方代扣代繳 具體辦理時(shí) 甲方出具81萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) 乙方實(shí)際支付65 萬 另16萬交由乙方代扣代繳甲方應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅 這個(gè)是協(xié)議書上的一部分內(nèi)容 實(shí)際我們是直接把這16萬打給對(duì)方 也就是轉(zhuǎn)讓方 想問下 這一部分按照法律和有關(guān)規(guī)定來說 是對(duì)的嗎 這個(gè)交的個(gè)人所得稅我們公司做賬 需要一起計(jì)入到長(zhǎng)期股權(quán)投資里面嗎
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
A的印花稅是甲公司代繳嗎,然后A打款到甲公司?
你好!A可以自己交也可以甲公司代扣