你好可以的 可以這么做
老師,您好!有一筆暫估會計分錄是借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估 這樣做可以不?
老師,外賬,是借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 -暫估材料款?可以這樣做暫估分錄嗎
老師,工程行業(yè),這個暫估成本可以這樣做分錄?
老師,工程行業(yè),一般納稅人,勞務公司,這樣暫估成本,可以嗎?
老師好,請問暫估成本的分錄可以做成:“借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:其他應付款-暫估”這樣嗎
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
需要做紅沖?
老師,能不能解析一下什么叫暫估成本?
發(fā)票到了再紅沖就可以的
暫估是 你確認了收入,但是你的成本發(fā)票沒有到,需要暫估成本。
需要做計提分錄?
這個是2021年暫估成本,2022年5月開票和2022年10月付款,這種情況怎樣做分錄?
不用計提 五月份 借應付賬款貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
十月份借應付賬款貸銀行存款。
發(fā)票到了,怎樣紅沖?
真實業(yè)務,不用紅沖?
暫估成本分錄~借主營業(yè)務成本貸應付公司,這樣可以嗎?
相當于我暫估了一百給包工頭,然后22年收回來錢了我就銀行在出去給包工頭
老師,主要我們是缺成本
銷售方缺成本
五月份 發(fā)票到了紅沖暫估的 借應付賬款貸利潤分配未分配利潤, 發(fā)票的 然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款 這不寫了
老師,不好意思,之前寫錯信息了。工程行業(yè)我們是銷售方,我們沒有發(fā)票,暫估給了包工頭工資成本,這樣的話,怎樣做成本?
借主營業(yè)務成本貸銀行存款 可以這么做的 一般都是借工程施工分包款貸銀行存款 借主營業(yè)務成本貸工程施工 當月做了收入可以直接借主營業(yè)務成本貸銀行
現(xiàn)金和銀行賬不夠
老師,暫估成本,沒有錢給啊,怎么辦?
你好,貸應付賬款不就可以啦,借主營業(yè)務成本貸,應付賬款修改一下。