你好;? ?對的;? 可以這樣走分錄的? ?
徐老師你好!剛剛還有一個問題忘記問了,我暫估人工費后,是不是不需要結轉人工費了,因為我看做兩筆分錄后,人工成本翻倍了,比如暫估時,借主營業(yè)務成本一人工成本,應付賬款一暫估一勞務公司(暫估要三級分錄勞務公司的名稱嗎),結轉工資人工費,借:主營業(yè)務成本一人工成本,貸:勞務成本一人工,這樣做對嗎
老師,我們勞務公司要開票,勞務還有很多沒付的,我可以把這些沒付的暫估嗎?這個勞務成本暫估跨年可以嗎?
老師,工程行業(yè)一般納稅人,我們是分包公司,總包給我們分包公司個稅錢,申報并繳納的。這樣怎樣做分錄?這些勞務工用主營業(yè)務成本
老師,工程行業(yè)勞務公司,一般納稅人,2021年暫估成本210萬,2022年5月31日前要全額開票,對嗎?
老師,工程行業(yè),這個暫估成本可以這樣做分錄?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
老師,這里有800萬收不回來,怎么處理?現(xiàn)在缺成本,沒有現(xiàn)金,銀行沒錢
?你好; 收不回來了。 走壞賬處理 ; 借信用減值損失貸壞賬準備; 借壞賬準備貸應收賬款? ?