你好,是用預(yù)繳增值稅,抵扣 了應(yīng)交增值稅嗎??
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時(shí)候做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報(bào)稅交稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
老師建筑異地工程收到預(yù)收款也不需要計(jì)提預(yù)交增值稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計(jì)提未交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
老師好建筑行業(yè)異地項(xiàng)目,比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借: 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
老師:建筑項(xiàng)目預(yù)繳值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅,貸銀行存款。 計(jì)題時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅,對(duì)嗎
待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)后,就是剛才那個(gè)分錄,已經(jīng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng) 然后,你的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)處理 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值 2.預(yù)繳時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 最后提現(xiàn)預(yù)繳要少交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅 先預(yù)繳增值稅后,待認(rèn)證跟應(yīng)交增值稅如何轉(zhuǎn)化?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
本月就這一筆業(yè)務(wù)老師,沒有別的進(jìn)項(xiàng)和銷賬
你好,本月就這一筆業(yè)務(wù),那分錄只需要這樣啊 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款
那預(yù)繳附加稅和印花稅分錄怎么做?
你好 借:稅金及附加—印花稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款
沒有了嗎?
你好,預(yù)繳稅款的時(shí)候,只需要這樣做分錄 暫時(shí)不需要做計(jì)提分錄啊?
月底呢?還需要做計(jì)提分錄嗎
你好,有產(chǎn)生附加稅應(yīng)納稅額嗎??