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老師:建筑項(xiàng)目預(yù)繳值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅,貸銀行存款。 計(jì)題時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅,對(duì)嗎

2021-08-01 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-01 13:51

一、預(yù)繳增值稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 二、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:預(yù)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 三、計(jì)提時(shí),分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 銷項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。

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快賬用戶7493 追問 2021-08-01 14:00

老師.。直接,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅,這樣抵減可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-01 14:01

不是這樣的結(jié)轉(zhuǎn)的,都是結(jié)轉(zhuǎn)至了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目了。

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一、預(yù)繳增值稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 二、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:預(yù)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 三、計(jì)提時(shí),分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 銷項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。
2021-08-01
你好,很高興為你解答 需要處理的是 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款
2021-01-15
您好,這個(gè)的話,預(yù)交增值稅 借方和貸方抵消了,這個(gè)就沒了
2024-09-30
您好!對(duì)的。這樣就可以了
2022-03-01
您好,這個(gè)是可以的,是可以這樣做的
2023-11-17
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