您好!等銀行到賬了再做分錄。 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
老師,你好!我們公司是做機(jī)械設(shè)備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務(wù)就是按照客戶的要求進(jìn)行機(jī)械設(shè)備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進(jìn)行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收款,項目進(jìn)行到70%時,客戶結(jié)算在70%的項目款,請問老師此時收入確認(rèn)分錄該怎么做呢?謝謝!
老師,之前我們是小規(guī)模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會計第一:沒有將小規(guī)模減免的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,第二:4月開始從來沒有做過進(jìn)項,分錄只做銷項,現(xiàn)在給我交來應(yīng)交增值稅貸方結(jié)余6000多,我該怎么處理
你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉(zhuǎn)了10萬進(jìn)公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號,她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點(diǎn)流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應(yīng)該怎么做?
老師你好,我們公司4月30日收到客人轉(zhuǎn)來的訂金,但是因為第二天就是國慶節(jié)了,銀行放假不到賬,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進(jìn)項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費(fèi)就是做人工工資嘛,
有不用寫本月合計和本年累計的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個人獨(dú)資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
可是我們已經(jīng)收了客人的錢,算當(dāng)期發(fā)生額了,只是銀行沒到賬,也是等到賬在做分錄嗎?
是的,因為你是要根據(jù)銀行回單做賬的哦