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老師你好,我們公司4月30日收到客人轉(zhuǎn)來的訂金,但是因為第二天就是國慶節(jié)了,銀行放假不到賬,我應(yīng)該怎么做分錄呢?

2022-05-18 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 15:26

您好!等銀行到賬了再做分錄。 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

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快賬用戶2fh2 追問 2022-05-18 15:29

可是我們已經(jīng)收了客人的錢,算當(dāng)期發(fā)生額了,只是銀行沒到賬,也是等到賬在做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 15:30

是的,因為你是要根據(jù)銀行回單做賬的哦

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您好!等銀行到賬了再做分錄。 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2022-05-18
你好!這個沒關(guān)系,什么時候發(fā),什么時候做發(fā)放的分錄
2020-10-20
同學(xué)您好,那您就完工的時候確認(rèn)收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 您到70%的時候就需要開票結(jié)算70%的收入是嗎
2021-07-26
你好!你這個其實應(yīng)該是應(yīng)收負(fù)數(shù)了
2022-06-14
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)可能因收入與資金匹配錯誤或補(bǔ)貼處理不當(dāng)導(dǎo)致??砂匆韵虏僮鳎?拆分處理: 客戶刷卡:銷售時記 “應(yīng)收賬款 - 家電貨款”,銀聯(lián)扣款到賬時,按 “銀行存款 %2B 手續(xù)費(fèi) = 應(yīng)收賬款” 沖銷。 政府補(bǔ)貼:若為代收代付,記 “其他應(yīng)付款”,不進(jìn)收入;若屬企業(yè)收入,記 “主營業(yè)務(wù)收入”。 合并科目可行:若無需區(qū)分,可合并為 “應(yīng)收賬款 - 家電銷售”,但需在摘要注明款項性質(zhì)(如 “刷卡”“補(bǔ)貼”)。 調(diào)整負(fù)數(shù)余額:核查是否多記收入或誤將補(bǔ)貼計入收入,沖銷后重新歸類科目。
2025-05-30
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