同學您好,那您就完工的時候確認收入,并同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 您到70%的時候就需要開票結(jié)算70%的收入是嗎
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結(jié)算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
請在融資租賃業(yè)務比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷售機械設備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長期應付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開銷項票的時間,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄入下 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-進項稅額 貸:長期應付款 收到客戶租賃費 借:銀行存款 貸:應收賬款 開票給客戶時 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 我目前的疑問1.理不清公司賬務處理 2.我們公司最后以100元購回機械設備分錄怎么處理
請教老師,我們公司準備認證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務費的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務費。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業(yè)務成本的科目嗎?服務費沒有對應進項,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務費是80,這樣開票合理不合理呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師就是高速上的通行費的普票也可以抵專票的稅嗎?
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老師就是汽車行業(yè),,的整車贖證是什么意思?
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經(jīng)濟法里面合同設立,或是合同生效或者合同成立都是一個意思嗎?
老師就是汽車行業(yè)的會計,,什么是金融返利
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費用是相同的嗎
第2問 應當是每個周期內(nèi) 進行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務 這個周期還是三年嗎
老師我們每個項目的生產(chǎn)周期在半年左右呢,是每月末結(jié)轉(zhuǎn)成本還是收到70%結(jié)算款時結(jié)轉(zhuǎn)收入?
沒有完工就不結(jié)轉(zhuǎn)
那購進的原材料一直就掛著,等項目結(jié)束了一次結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認收入,結(jié)出利潤嗎?收到70%結(jié)算款時不應該確認收入嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,成本與收入匹配啊
原材料轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本
老師也要轉(zhuǎn)入到庫存商品,到完工時將庫存商品一次性轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎?
沒有完工就不轉(zhuǎn)庫存商品
謝謝老師的指導,非常感謝
不客氣,這個是我們的職責所在