您好 是的 銷售額根據(jù)銷項(xiàng)稅額倒算
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個(gè)增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開(kāi)的普票外,還要把在稅局代開(kāi)的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開(kāi)的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報(bào)表的首頁(yè)?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司在供應(yīng)商那里開(kāi)票是13個(gè)點(diǎn)的,稅點(diǎn)給9個(gè)點(diǎn),銷售是按照13個(gè)稅點(diǎn)開(kāi)給客戶的,收稅點(diǎn)也是13,老板要我把稅點(diǎn)的差額差價(jià)反應(yīng)到報(bào)表里面,留抵的稅額也要反應(yīng)到報(bào)表里面,如何做賬務(wù)處理?
老師,您好,稅務(wù)局說(shuō)要把留抵稅做到未開(kāi)票收入里面,我是把銷售表里面的銷項(xiàng)稅填成留底稅,銷售額根據(jù)小香水倒擠出來(lái)是吧
老師,本公司是一般納稅人主要經(jīng)營(yíng)零售行業(yè),開(kāi)13%的票,7月份開(kāi)了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表把用6%歸到了簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額里,而適用稅率留底進(jìn)項(xiàng)抵扣不了簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額,現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡(jiǎn)易稅額呢?
老師你好,我是房產(chǎn)公司的會(huì)計(jì),預(yù)收賬款沒(méi)有及時(shí)申報(bào),稅務(wù)局要求交稅,我更改報(bào)表把收入填入未開(kāi)發(fā)票收入里,我們有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,更改的時(shí)候如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?