同學(xué)你好,這個(gè)需要你們自己做個(gè)內(nèi)部報(bào)表給老板看,就按照老板要求把這兩點(diǎn)單獨(dú)列出來(lái)
老師,您好,我們是生產(chǎn)制造企業(yè),我們給供應(yīng)商付款是按不含稅的8個(gè)點(diǎn)付款,供應(yīng)商給我們開(kāi)票是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)出來(lái)的,我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售是收客戶(hù)10個(gè)點(diǎn)的稅,開(kāi)出去的票按13個(gè)點(diǎn)的稅開(kāi)出,這中間與銀行的差額怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司在供應(yīng)商那里開(kāi)票是13個(gè)點(diǎn)的,稅點(diǎn)給9個(gè)點(diǎn),銷(xiāo)售是按照13個(gè)稅點(diǎn)開(kāi)給客戶(hù)的,收稅點(diǎn)也是13,老板要我把稅點(diǎn)的差額差價(jià)反應(yīng)到報(bào)表里面,留抵的稅額也要反應(yīng)到報(bào)表里面,如何做賬務(wù)處理?
我們國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶(hù)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶(hù)8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話(huà),應(yīng)該我們是沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶(hù)8-9個(gè)點(diǎn)稅金
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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