是得先申報,清卡,稅申報了,可以先不交,你要是簽了三方協(xié)議,可以把扣款方式改成手動扣款
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會計讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個問題:會計在申報過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
在申購發(fā)票時,國稅網(wǎng)站彈出納稅人一窗式比對異常,無法辦理此業(yè)務(wù)。但是我上個月申報稅成功,然后也成功清卡了。問了專管員,專管員叫把4月的申報稅先,可是因為要交稅款,萬一我申報了4月的稅,那如果還是異常的話,該咋辦呢?請老師指導(dǎo)。
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師您好,請教一個問題,我在申報期申報了12月份的個人所得稅,顯示成功了的,后來申報期結(jié)束我查詢的時候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報表,打電話問稅務(wù)局結(jié)果說可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒有申報上,說不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書然后補(bǔ)報。我想請問的是我能不能在2023年2月申報1月個稅的申報期補(bǔ)報2022年12月的?還是必須去找專管員?我在網(wǎng)上看到個稅系統(tǒng)可以在申報期補(bǔ)報其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項發(fā)票有5張合計50萬是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來),這樣做對不對? 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進(jìn)行留抵抵欠?(因為1月的進(jìn)項發(fā)票不足以申請留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
老師 你好我想請問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個發(fā)票的項目名稱應(yīng)該怎么選
有不用寫本月合計和本年累計的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
可是現(xiàn)在是我要買票,提示我三月份的比對異常
你把你的稅盤截止到期日截個圖看看
老師,3月份的稅都能申報成功,也能清卡成功啊
你先把4月份的報上,先不交稅,然后清卡試試啊,再不行,你就去稅務(wù)大廳去處理
老師,是不是可以先申報,然后先不交稅的?然后我申報后,即使不交稅是不是也能先購買發(fā)票的呀?
是的,你先不交稅,但是可以清卡,,你是三方協(xié)議扣稅的話,先改成手動扣稅
老師,是要清卡后才能進(jìn)行買發(fā)票嗎?還是只要申報稅不交款也能先買發(fā)票呀?
需要清卡,才可以去領(lǐng)購
老師,在什么情況下,納稅申報表里的未開票收入金額會為負(fù)數(shù)呢?
如果是上月或以前月度申報了未開票收入,這個月把以前不開票收入又補(bǔ)開了增值稅發(fā)票,是可以在填制增值稅申報附表(一)時,是可以在此行次填寫負(fù)數(shù),不過你要寫申報說明備查.如果故意填寫負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)銷項稅額,涉嫌違法:
老師,請看附件,我都不知道有什么問題
你這樣給我看,我也不知道啥問題啊,你是不是未開票有開發(fā)票的
就是提示這里比對不通過啊,這個就是本期銷售情況明細(xì)表一里的數(shù)據(jù)啊,我不明白
那你這個需要去稅局解決了,你去問問吧,估計得讓你們寫說明,或者自查
老師,太神奇了,我試了你說的方法,先申報稅,但是沒有繳款,然后再去買發(fā)票那里領(lǐng)用發(fā)票,居然沒有比對異常的提示出現(xiàn)了。如果能清卡成功的話,那就ok了嗎?老師
是滴,那就沒啥問題了