你好!企業(yè)需要繳納增值稅(稅率6%)
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還給職工,比如,手續(xù)費(fèi)含稅1000,發(fā)給職工時(shí)要扣除6%的增值稅嗎?還是收到1000,返還職工1000呢?
收到個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi),需要開票繳納增值稅嗎
收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還無(wú)論發(fā)不發(fā)給員工,都要繳納增值稅嗎
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,怎么做分錄? 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到返還的手續(xù)費(fèi),后續(xù)獎(jiǎng)勵(lì)給會(huì)計(jì)人員,請(qǐng)問(wèn)這邊筆手續(xù)費(fèi)收到時(shí) 還需要繳納增值稅嗎?
你好,老師,我們老板要給業(yè)務(wù)員分成,一共做了70萬(wàn)的銷售額,我們是商貿(mào)業(yè),就是買進(jìn)賣出轉(zhuǎn)差價(jià)的,直接材料成本是30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么給他們算利潤(rùn)
你好老師 我想問(wèn)一下 審核之后憑證還能修改嗎
老師您好!我司是一般納稅人,會(huì)計(jì)制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在的情況是我司向股東借款投資另外一間公司,有一千多萬(wàn),有兩個(gè)問(wèn)題:1、請(qǐng)問(wèn)我司投資那間公司的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?2、我司向法人借的1千多萬(wàn)是長(zhǎng)期掛其他應(yīng)付款這樣合適嗎?要怎樣做好一點(diǎn)?
老師,我們?nèi)ツ?1月12月有一票貨出了貨,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)實(shí)物跟報(bào)關(guān)單不一致,讓我們改報(bào)關(guān)單,要不然涉嫌走私對(duì)方不付款,現(xiàn)在該怎么辦,我們已經(jīng)退稅了
老師,個(gè)體工商戶查賬征收的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以減半征收嗎
年末報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,外幣折算人民幣分錄怎么寫?
我的利潤(rùn)分配是在借方 請(qǐng)問(wèn)我5月份的企業(yè)所得稅如果走了了利潤(rùn)分配的話 那我利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就會(huì)差那個(gè)金額 那我還這樣做賬務(wù)處理嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,4月份進(jìn)項(xiàng)為6000元,銷項(xiàng)為5000元,當(dāng)月5月進(jìn)項(xiàng)為2000元,銷項(xiàng)目為4000元。那5月做轉(zhuǎn)出末交增值稅時(shí):借 :轉(zhuǎn)出應(yīng)交末交增值稅2000元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--末交增值稅2000元,對(duì)不。
增值稅有,但是不用交,附加稅還用計(jì)提嗎?
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額190萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,可以發(fā)一下具體根據(jù)那個(gè)稅務(wù)政策嗎
目前沒(méi)有具體政策明確規(guī)定。(實(shí)踐中,也可以不用考慮增值稅的)