你好,那你看下2022年的暫估的成本,你是不是在2021年直接用主營業(yè)務(wù)成本紅沖了。
老師,如果小規(guī)模 去年暫估的成本發(fā)票,今年有部分沒到,在匯算清繳時(shí)調(diào)增了,沖暫估然后計(jì)入當(dāng)期損益可以嗎?
老師,這個(gè)發(fā)票2020年的成本,老板現(xiàn)在才拿給我,他2020年暫估的成本匯算清繳也沒有調(diào)增,我可以入賬沖2020年暫估的成本嗎
我想問暫估問題,如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元,來年發(fā)票是1000,那我沖銷暫估,然后重新做賬,用到以前年度損益調(diào)整科目,那我匯算清繳的時(shí)候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎,以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù),跟匯算清繳不是沒關(guān)系了
老師業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年,但是當(dāng)時(shí)沒有暫估成本,在2022年收到發(fā)票,并付款,這個(gè)成本我要在2021年扣除,那我是把2021年反結(jié)賬然后暫估成本呢?還是直接在2022年通過以前年度損益調(diào)整做賬匯算清繳調(diào)表?
老師,2020年暫估的成本沒收到發(fā)票,匯算的時(shí)候調(diào)增了,2021年的賬務(wù)只是沖銷,沒有借以前年度損益,然后我發(fā)現(xiàn)2021年的成本減少了,現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)減這個(gè)沖銷款?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,我截屏給你看看
是在二一年匯算清繳的時(shí)候,你需要納稅調(diào)減
老師,那2021年底暫估的成本,2022年的賬務(wù)是借:以前年度損益,貸應(yīng)付賬款嗎?
老師,那2020年底暫估,2021年收到發(fā)票我這樣沖銷不用調(diào)增的吧?
對的是的,是這么做的。