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老師您好,我想問一下個稅手續(xù)費返還不獎勵員工,是要繳納增值稅的嗎?報稅的話怎么填表呢?

2022-05-17 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-17 14:30

需要繳納增值稅,填寫6%無票收入里。

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快賬用戶6035 追問 2022-05-17 14:35

全國的政策都是一樣的嗎?如果公司是沒有進項的話就要按照6%繳納增值稅對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 14:36

這個是全國統(tǒng)一政策,沒有進項,就按6%直接。這個是全國統(tǒng)一政策,沒有進項,就按6%直接交增值稅。

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快賬用戶6035 追問 2022-05-17 14:40

老師主表11欄銷項稅填嗎?現(xiàn)在公司這個情況,有一些進項5月剛驗證的,4月收到的個稅返還我是不是要先掛往來,5月有了進項再沖抵。如果我直接做增值稅這個月報稅就要交稅的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 14:44

?,F(xiàn)在是申報期,你現(xiàn)在有進項填寫完才能抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-05-17 14:44

這個月沒有進項填寫,就要交稅。

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快賬用戶6035 追問 2022-05-17 14:46

老師現(xiàn)在報4月的稅,我是5月認證的進項,這個是得填寫在報5月稅時候的申報表里吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 14:48

是的。就是在五月報稅前認證可以的

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齊紅老師 解答 2022-05-17 14:49

只要不是五月份開出來的進項就行。

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快賬用戶6035 追問 2022-05-17 15:09

老師,只要不是五月份開出來的進項是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 15:12

五月份開出來的進項發(fā)票不能抵扣四月稅款。

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快賬用戶6035 追問 2022-05-17 15:13

明白了。這個增值稅需要在主表11欄銷項稅填寫嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-17 15:21

。就是填寫對應(yīng)稅率的收入行

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齊紅老師 解答 2022-05-17 15:21

。填寫附表一主表自動生成。

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快賬用戶6035 追問 2022-05-17 15:22

感謝老師,明白了。

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齊紅老師 解答 2022-05-17 15:30

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需要繳納增值稅,填寫6%無票收入里。
2022-05-17
你好,同學(xué) 留在企業(yè)的話要交納 獎勵給財務(wù)的話,直接掛往來
2024-03-04
你好不需要繳納個稅的,需要交企業(yè)所得稅,如果是虧損的,也不需要繳納。
2022-03-01
您好,是必須繳納增值稅的,獎勵財務(wù)人免個稅,分錄是 借 銀行存款 貸 其他收益 應(yīng)交稅費
2022-05-27
同學(xué)你好,填附表一,無票收入
2023-01-21
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