你好!這是江蘇省稅務(wù)局針對(duì)這個(gè)問題的答復(fù)。參考下: 根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人所得稅若干政策問題的通知》((1994)財(cái)稅字第20號(hào))規(guī)定:“二、下列所得,暫免征收個(gè)人所得稅 …… (五)個(gè)人辦理代扣代繳稅款手續(xù),按規(guī)定取得的扣繳手續(xù)費(fèi)?!? 2、按照目前營改增政策相關(guān)規(guī)定,納稅人代扣代繳個(gè)人所得稅取得的手續(xù)費(fèi)收入應(yīng)屬于增值稅征稅范圍,應(yīng)繳納增值稅。 3、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號(hào))第二十二條規(guī)定:“企業(yè)所得稅法第六條第(九)項(xiàng)所稱其他收入,是指企業(yè)取得的除企業(yè)所得稅法第六條第(一)項(xiàng)至第(八)項(xiàng)規(guī)定的收入外的其他收入,包括企業(yè)資產(chǎn)溢余收入、逾期未退包裝物押金收入、確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)、已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項(xiàng)、債務(wù)重組收入、補(bǔ)貼收入、違約金收入、匯兌收益等?!? 因此,企業(yè)取得的手續(xù)費(fèi)返還收入應(yīng)做為其他收入計(jì)入收入總額中繳納企業(yè)所得稅。
老師我們今年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做賬務(wù)處理需要交增值稅嗎,我在網(wǎng)上查的如果獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員做其他應(yīng)付款就行,如果用于公司支出要做營業(yè)外收入,需要交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是給申報(bào)個(gè)稅的人員嗎?需要交個(gè)人所得稅不?如何做會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入了其他應(yīng)付款用于獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)稅人員,請(qǐng)問需要交增值稅,再見個(gè)人所得稅嗎?還是只需要交一個(gè)個(gè)稅就行?
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的賬務(wù)處理: 1、【增值稅】電子稅務(wù)局如何申報(bào)?取得的扣繳手續(xù)費(fèi)收入2120元(含稅)按現(xiàn)代服務(wù)-經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,一般納稅人稅率為6%,借:銀行存款 2120元 貸:其他業(yè)務(wù)收入(營業(yè)外收入)2000, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)120 2、【企業(yè)所得稅】借:其他業(yè)務(wù)成本(管理費(fèi)用)2120元 貸:應(yīng)付職工薪酬 2120元 借:應(yīng)付職工薪酬 2120元 貸:銀行存款 2120元 3、 【個(gè)人所得稅】扣繳義務(wù)人領(lǐng)取的扣繳手續(xù)費(fèi)若用于獎(jiǎng)勵(lì)辦理代扣業(yè)務(wù)的辦稅人員,免征個(gè)人所得稅。
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
做到工資里,不用報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
你好,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,有免稅收入一列,填入這個(gè)金額
收到,謝謝老師
老師,那計(jì)入其他應(yīng)付款,給個(gè)人了還交增值稅嗎?
不客氣,祝你工作順利,生活愉快!
老師,老師,那計(jì)入其他應(yīng)付款,給個(gè)人了還交增值稅嗎?
你好,交增值稅。依照上述文件,收到個(gè)稅返還計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 借:銀行 貸:其他業(yè)務(wù)收入/其他收益 ? ? ? ?銷項(xiàng)稅 給員工: 計(jì)提到工資費(fèi)用中,這部分費(fèi)用可以稅前抵扣