同學(xué)你好 要結(jié)余的主要賬務(wù)處理如下: (一) 發(fā)生對外投資時,借記“投資”科目,貸記有關(guān)科目,同時,借記本科目,貸記“投資基金”科目。收回投資時,按照投資的賬面價值,借記“投資基金”科目,貸記本科目。 (二) 期末結(jié)賬時,將各收入類科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記“會費收入”、“撥繳經(jīng)費收入”、“上級補助收入”、“政府補助收入”、“行政補助收入”、“事業(yè)收入”、“投資收益”、“其他收入”等科目,貸記本科目。 將各支出類科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記本科目,貸記“職工活動支出”、“**支出”、“業(yè)務(wù)支出”、“行政支出”、“資本性支出”、“補助下級支出”、“事業(yè)支出”、“其他支出”等科目。 (三) 提取后備金時,借記本科目,貸記“后備金”科目。
請問,我們屬于事業(yè)單位,為小規(guī)模納稅人取得上級財政撥款收入繳納1月份電費款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,請問分錄怎么寫,借:經(jīng)費支出,貸:銀行存款,期末分別結(jié)轉(zhuǎn)收入,和支出到經(jīng)費結(jié)余里,可以嗎。謝謝。
老師您好一般工會組織賬務(wù)月末要咋處理?收到上級撥付經(jīng)費借:銀行 貸:上級撥繳經(jīng)費收入,支出,借職工活動支出貸:銀行 然后月末要結(jié)轉(zhuǎn)啥嗎?
老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會經(jīng)費給單位的工會賬戶,工會賬戶上解工會費記賬的時候,計入應(yīng)付上級經(jīng)費,該項支出在決算表里算進其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)付上級經(jīng)費,在確認的時候是不是應(yīng)該,借:撥繳經(jīng)費收入/其他支出 貸:應(yīng)付上級經(jīng)費;上交經(jīng)費時,借:應(yīng)交上級經(jīng)費 貸:銀行存款。我沒有記確認這一步,直接記得上交的那一步。
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預(yù)算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預(yù)算收入40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄 例如第一題本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預(yù)算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預(yù)算收入40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄 例如第一題本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
老師,銷售新能源汽車的開發(fā)票稅率是多少,還有銷售橡膠的開發(fā)票稅率是多少?
這個題目,如果改編為23.12.31日處置了,收到價款2300萬,請問分錄怎么寫
老師,不含稅營業(yè)收入是什么意思?含稅與不含稅是什么區(qū)別?謝謝
老師公司賬戶沒錢,增值稅晚幾天繳納有風險嗎?預(yù)計最近三天內(nèi)繳納。
小規(guī)模納稅人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅率
內(nèi)賬是否借錢無所謂用其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師是將收入和支出都結(jié)轉(zhuǎn)到凈資產(chǎn)-結(jié)余這個科目嗎?@樸老師
是的 都結(jié)轉(zhuǎn)到這里