同學(xué)您好,需要做分錄,請(qǐng)稍等
(1)年末,單位下列項(xiàng)目中非專項(xiàng)資金如下所示,進(jìn)行年末轉(zhuǎn)賬。一-事業(yè)預(yù)算收入50萬(wàn)--上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入50萬(wàn)--附屬單位上繳預(yù)算收入50萬(wàn)--非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入50萬(wàn)--債務(wù)預(yù)算收入50萬(wàn)--其他預(yù)算收入50萬(wàn)--事業(yè)支出40萬(wàn)--其他支出40萬(wàn)一-上繳上級(jí)支出40萬(wàn)-一對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出40萬(wàn)--投資支出40萬(wàn)一-債務(wù)還本支出40萬(wàn)(2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬(wàn)。(3)經(jīng)營(yíng)結(jié)余貸方50萬(wàn),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取專用基金6萬(wàn)。(5)期末非財(cái)政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬(wàn)。
1.某事業(yè)單位各類預(yù)算收入賬戶和各類預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額如表1所示,期末將有關(guān)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”賬戶;另本期內(nèi)還發(fā)生部分財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整業(yè)務(wù),要求:根據(jù)上述資料中財(cái)政撥款預(yù)算收入和相應(yīng)的預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額,編制年終結(jié)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。(1)上年度預(yù)付丁單位的購(gòu)料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其單位調(diào)入財(cái)政款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶。(7)年終對(duì)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)
1.本年度收到一筆應(yīng)計(jì)入上一年度收入的款項(xiàng)8000元,經(jīng)確認(rèn),該項(xiàng)資金屬于以前年度非財(cái)政專項(xiàng)資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財(cái)政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預(yù)算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專項(xiàng)支出40000 請(qǐng)寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費(fèi)用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用130000 所得稅費(fèi)用20000 合計(jì)150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專項(xiàng)支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級(jí)補(bǔ)助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計(jì)500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財(cái)政撥款預(yù)算收入——專項(xiàng)資金 500000 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000 請(qǐng)寫出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算收入分錄,沒有寫無(wú)
1.本年度收到一筆應(yīng)計(jì)入上一年度收入的款項(xiàng)8000元,經(jīng)確認(rèn),該項(xiàng)資金屬于以前年度非財(cái)政專項(xiàng)資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財(cái)政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預(yù)算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專項(xiàng)支出40000 請(qǐng)寫政府會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 例如第一題 財(cái)務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
我0申報(bào)了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(gè)(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購(gòu)入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開的專票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒到年限,就賣了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:本期盈余? ? 150000 ? 貸:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用? ?130000 ? ? ? ? ?所得稅費(fèi)用? ?20000 無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 2、無(wú)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:其他支出—非專項(xiàng)支出? ?500000 ? 貸:其他結(jié)余? ?500000 借:對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出—專項(xiàng)支出? ?40000 ? 貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? ?40000 3、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:本年盈余分配? ? 1530000 ? 貸:累計(jì)盈余? ?1530000 無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 4、無(wú)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:其他結(jié)余? ?900000 ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?800000 ? 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余分配? ?1700000 5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:上級(jí)補(bǔ)助收入? ?300000 ? ? ? ? 附屬單位上繳收入? ?200000 ? 貸:本期盈余? ?500000 無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 6、無(wú)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入—專項(xiàng)資金? ?500000 ? 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? ?500000 借:經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入? ?40000 ? 貸:經(jīng)營(yíng)結(jié)余? ?40000