可以那樣做的,沒問題的哈
老師 收維修資金的票據(jù) 當(dāng)時(shí)只是樓號(hào)開錯(cuò)了 現(xiàn)在更改了 實(shí)際就是沖出原來的 換上新改的這個(gè) 錢數(shù)不變 你看這樣做憑證可以不 貸 其他應(yīng)付款 -3000 貸 其他應(yīng)付款 3000
老師:現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年度以前月份的科目記錯(cuò)了,原本應(yīng)該記入銷售費(fèi)用記到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在更正的話是借:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 這樣做可以嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯(cuò)了 原:借:銷售費(fèi)用-其他 庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號(hào)憑證,科目錯(cuò)了 借:其他應(yīng)付款(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,2020年度的殘保金,我支付分錄寫錯(cuò)了,本身不應(yīng)該存在(其他應(yīng)交款)這個(gè)科目的,所以想把他沖沒了,改成正確的。 寫的是借:其他應(yīng)交款100 貸:銀行存款100 我現(xiàn)在想改一下怎么改, 借:其他應(yīng)交款-100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這樣對(duì)嗎,如果不對(duì),該哪樣寫
請(qǐng)問我記賬的時(shí)候有個(gè)科目記錯(cuò)了 其他應(yīng)付款計(jì)入了其他應(yīng)收款 我下個(gè)月調(diào)賬更改的時(shí)候能直接 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款嗎 就不去全部紅字更正所有的憑證
請(qǐng)問老師紅沖以前的憑證是體現(xiàn)在以前月份還是體現(xiàn)在當(dāng)月呢?
郭老師,我們社保滯納金,不做營業(yè)外支出,想要稅前扣除,做什么科目
老師開票的時(shí)候有辦法設(shè)置這備注信息嗎?每次開票都自己錄入還是可以設(shè)置模板
固定資產(chǎn)折舊是原值減去原值乘以殘值率算出殘值再除以折舊月數(shù)就可以算出月折舊額嗎
請(qǐng)教,中標(biāo)后,還沒簽合同,有投標(biāo)報(bào)價(jià)文件,也有工程量清單,要求測算一下稅費(fèi)什么的,這個(gè)思路是怎樣的?謝謝
分公司不獨(dú)立核算的,總公司打錢進(jìn)分公司賬戶,如何做分錄
當(dāng)事人對(duì)訴訟時(shí)效的利益預(yù)先放棄無效是什么意思?
老師現(xiàn)在是全員購買社保,如果員工的是在別的地方發(fā)工資的,比如通過海南園區(qū)那邊的銀行賬號(hào)發(fā)工資,也要交社保嗎
老師:我想問問,24年的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒有入賬做固定資產(chǎn),而是直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本,這種情況下,該怎么調(diào)整呢?是在25年調(diào)整,還是直接在24年呀?
老師,2002年成立的民間非營利組織,實(shí)收資本到位時(shí)間有限制范圍?必須多少年內(nèi)實(shí)繳到位呢