(一)本級工會確認工會撥繳經(jīng)費時,按照下級工會經(jīng)費收繳報告表中的相關(guān)金額或?qū)嶋H收到的總金額,借記“應(yīng)收下級經(jīng)費”、“銀行存款”等科目,按規(guī)定屬于本級工會的部分,貸記“撥繳經(jīng)費收入”科目,按規(guī)定應(yīng)上繳上級工會的部分,貸記本科目,按規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)撥下級工會的部分,貸記“應(yīng)付下級經(jīng)費——應(yīng)付下級轉(zhuǎn)撥經(jīng)費”科目。 (二)實際上繳工會經(jīng)費時,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。
關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)付職工薪酬的核算,錯誤的是 A單位計算確認當期當期應(yīng)付職工薪酬時,借記業(yè)務(wù)活動費用,單位管理費用,經(jīng)營費用,在建工程等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬科目。 B單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項,在財務(wù)會計中,借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目;無需進行預(yù)算會計核算; C單位向職工實際支付工資、津貼補貼等薪酬時,按照實際支付的金額,在財務(wù)會計中,借記應(yīng)付職工薪酬科目,貸記財政撥款收入,零余額賬戶用款額度,銀行存款等科目。 D單位向職工實際支付工資、津貼補貼等薪酬時,按照實際支付的金額,在預(yù)算會計中借記事業(yè)支出等科目,貸記財政撥款預(yù)算收入,資金結(jié)存等科目。
老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會經(jīng)費給單位的工會賬戶,工會賬戶上解工會費記賬的時候,計入應(yīng)付上級經(jīng)費,該項支出在決算表里算進其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)付上級經(jīng)費,在確認的時候是不是應(yīng)該,借:撥繳經(jīng)費收入/其他支出 貸:應(yīng)付上級經(jīng)費;上交經(jīng)費時,借:應(yīng)交上級經(jīng)費 貸:銀行存款。我沒有記確認這一步,直接記得上交的那一步。
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預(yù)算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預(yù)算收入40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄 例如第一題本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
老師,在1月份的時候從行政單位轉(zhuǎn)到工會一筆款,分錄是借:銀行存款1萬,貸撥繳經(jīng)費 7115.2 應(yīng)付上級經(jīng)費1778.8 會費收入1106 ,是預(yù)估了上半年的經(jīng)費 , 現(xiàn)在上半年年實際是撥繳經(jīng)費7010.7元, 應(yīng)付上級經(jīng)費1752.67元,會費收入還是1106元,實際比預(yù)估少的這種情況下要再做一筆分錄去沖嗎?
老師好,我們是小公司,成立有工會。計提繳納工會經(jīng)費的分錄是借管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款-上級工會 其他應(yīng)付款-單位工會 現(xiàn)在我公司需要用一筆工會經(jīng)費用于購買年節(jié)禮品給員工。這個怎么做分錄呀? 直接是其他應(yīng)付款-單位工會 貸銀行存款嗎?需不需要再經(jīng)過福利費呀?
4月注冊的公司,公司稅務(wù)沒登記來,但是4月產(chǎn)生工資了,5月剛開的公戶,沒有申報個稅,可以在公戶發(fā)工資嗎?公戶發(fā)工資會產(chǎn)生分險不
老師您好,工商年報里的納稅總額,是把一年所有交過的增值稅和其他稅都加起來嗎?還是只算交的企業(yè)所得稅?
老師,替別的單位支付電費到國網(wǎng)電力公司,電力公司把發(fā)票開給我們公司,然后別的單位又把錢轉(zhuǎn)給我們公戶還回來,這樣能行不?
電商對賬,標黃色區(qū)域要標注下哪些是刷單的,第二個表是刷單的,VLOOKUP函數(shù)后面的四個值,我輸入什么呀?
公司支付兩筆款項。靈犀鍵盤會員費代收及結(jié)算,對方是家科技公司,會計科目分哪類合適
老師,個體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個人,這個合理嗎
老師,現(xiàn)在做一個包子鋪的賬,想問一下,這個怎么搭建???怎么操作
老師好,我公司對財務(wù)公司的咨詢費計入管理費用的二級明細是辦公費還是其他什么
你好老師我問一下企業(yè)地址變更在哪里變更
1、2025年5月15日之前的公司沒有做核算成本,4月底安排了盤點,把實質(zhì)實物盤點出來的=結(jié)余庫存。 2、我現(xiàn)在是核算盤點出來的庫存成本,還是4月份的生產(chǎn)成本,全盤會計還說等著我的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我有點懵了,