。收到紅字發(fā)票的時(shí)候。收到紅字發(fā)票的時(shí)候做原來(lái)負(fù)數(shù)分錄。
請(qǐng)問(wèn),我家是一般納稅人,19年的收到專票已認(rèn)證抵扣,發(fā)票已入賬,金額11000元。21年對(duì)方要求開紅字信息表,并重新開具發(fā)票10000元。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,平問(wèn)一下,我們是購(gòu)買方,拿到專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)有誤,開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。不含稅金額14220.18元,稅額1279.82元,請(qǐng)問(wèn)一下怎么寫會(huì)計(jì)分錄了?
你好,2月份我們開具了2份增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,購(gòu)買方已認(rèn)證抵扣了,3月份時(shí)購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤,購(gòu)買方自己就開具了紅字專用發(fā)票信息,這2份紅字專用發(fā)票信息表也拍照發(fā)給我們,但我們?cè)趯?dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字信息表時(shí),發(fā)現(xiàn)跳出來(lái)4條記錄,其中3條記錄金額是一樣的,信息表編號(hào)是不一樣的,只有2條信息表編號(hào)跟購(gòu)買方發(fā)給我們是一樣的。這種情況是正常的嗎。
老師,我是購(gòu)買方,6月銷售方給我方開具的增值稅專票只是名頭開錯(cuò),7月我方已抵扣已繳稅,8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),并開具紅字發(fā)票信息表(假如稅額:1000),銷售方同時(shí)也重新給我方重新開具名頭對(duì)的稅額一模一樣的專票,8月我方?jīng)]有開具銷項(xiàng)發(fā)票,已按開具紅字信息表稅額1000元繳納增值稅及附加稅,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么做?
老師。麻煩問(wèn)下,我單位是購(gòu)買方,銷售方要我們出具一份開具增值稅專用發(fā)票信表表,然后給我們開紅字發(fā)票,操作了購(gòu)買方申請(qǐng)己抵扣,對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值專用發(fā)票信息,發(fā)票代碼,發(fā)票號(hào)碼怎么填不了呢
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬