借庫存商品負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-11000重新按藍(lán)字做借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款10000
請問,我家是一般納稅人,19年的收到專票已認(rèn)證抵扣,發(fā)票已入賬,金額11000元。21年對方要求開紅字信息表,并重新開具發(fā)票10000元。請問,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,平問一下,我們是購買方,拿到專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來發(fā)現(xiàn)有誤,開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表。不含稅金額14220.18元,稅額1279.82元,請問一下怎么寫會(huì)計(jì)分錄了?
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認(rèn)證?,F(xiàn)銷售方因稅率開錯(cuò)要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表?,F(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍(lán)字發(fā)票?
老師,我是購買方,6月銷售方給我方開具的增值稅專票只是名頭開錯(cuò),7月我方已抵扣已繳稅,8月我方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),并開具紅字發(fā)票信息表(假如稅額:1000),銷售方同時(shí)也重新給我方重新開具名頭對的稅額一模一樣的專票,8月我方?jīng)]有開具銷項(xiàng)發(fā)票,已按開具紅字信息表稅額1000元繳納增值稅及附加稅,請問這筆分錄怎么做?
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時(shí)候取得是個(gè)人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請我們開的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來嗎?
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個(gè)人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報(bào)24年工商年報(bào)的出資情況,我們是上個(gè)月實(shí)繳注冊資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報(bào),要填不?還是等26年填25年再填?
老師您好,購買設(shè)備,總價(jià)含增值稅、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等,如果是一般納稅人,增值稅稅率是13%吧
進(jìn)項(xiàng)稅額,需要轉(zhuǎn)出嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出意思