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這個月支付辦公樓租賃費(fèi)10,下個月發(fā)票才回來,現(xiàn)在5月,5.12號付了租金,借其他應(yīng)付款11.3,貸銀行存款11.3,雖然票沒回,但知道后面回來的票是專票,假如不含稅金額10,,稅金是1.3,總金額是11.3,老師,我想問下,5月底計(jì)提費(fèi)用是怎么做分錄的呢

2022-05-16 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-05-16 18:46

您好,會計(jì)正常計(jì)提成本費(fèi)用,沒有發(fā)票暫估,收到發(fā)票紅字沖回暫估,按發(fā)票重新做賬

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您好,會計(jì)正常計(jì)提成本費(fèi)用,沒有發(fā)票暫估,收到發(fā)票紅字沖回暫估,按發(fā)票重新做賬
2022-05-16
?你好 ; 你12月當(dāng)時做賬了嗎? 你暫估做? ?費(fèi)用成本去了嗎? ?
2022-05-16
借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用-8000/-2000 借進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款(發(fā)票稅額) 安月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款
2020-10-11
同學(xué)你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
你好,借管理費(fèi)用 租賃費(fèi)-負(fù)數(shù), 借銀行1883.70,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 押金做,借銀行 貸其他應(yīng)收款-押金1794,
2021-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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