您好同學(xué),你這樣做是正確的哈。
我們2018年購(gòu)入一臺(tái)空調(diào)和餐廳用蒸汽灶,當(dāng)時(shí)直接做費(fèi)用,后來(lái)稅務(wù)查賬讓做固定資產(chǎn),就一次性補(bǔ)提了折舊,做借固定資產(chǎn),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),再借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,這樣做可以嗎
2018年有幾個(gè)固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)做賬計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)到固定資產(chǎn),是做借固定資產(chǎn),貸“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”還是最借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),補(bǔ)提2018年至今固定資產(chǎn)的折舊,做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,還是做借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
19年12月購(gòu)入的固定資產(chǎn),一次性計(jì)入成本了,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則一般納稅人?,F(xiàn)在按照這樣調(diào)整之后借:固定資產(chǎn) 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),折扣補(bǔ)上借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:累計(jì)折舊,分錄做完之后未分配利潤(rùn)是貸方正數(shù)了,未調(diào)賬之前是貸方負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬之后涉及補(bǔ)所得稅嗎?按哪個(gè)數(shù)作為計(jì)稅基礎(chǔ)呢,需要調(diào)整報(bào)表嗎?如何調(diào)整?
老師好,我們?nèi)ツ暾叟f忘記計(jì)提,四月份不提了,直接做借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:累計(jì)折舊可以嗎? 這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額就會(huì)有變化,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,23年將以前年度貸款買(mǎi)車(chē)的利息一次性計(jì)入固定資產(chǎn)原值了,折舊也一次性折了10001元,匯算時(shí)發(fā)票未到,現(xiàn)在匯算想調(diào)增 ,分錄咋寫(xiě),借固定資產(chǎn)-10001元,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10001元。借利潤(rùn)分配-,未分配利潤(rùn)-10001貸累計(jì)折舊-10001元。這樣對(duì)嗎
收購(gòu)的百香果,款已付,貨未到,款也無(wú)法退回的,合計(jì)2000元,會(huì)計(jì)記賬借方:營(yíng)業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫(xiě)錯(cuò)了。支付電費(fèi)的銀行回單 借方是用的“制造費(fèi)用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個(gè)公司,A公司做賬也是長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報(bào)時(shí)需要填寫(xiě)哪些報(bào)表?
老師,我個(gè)人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開(kāi)普票和增票一樣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
2024年新成立的企業(yè),在做所得稅企業(yè)匯算時(shí)應(yīng)該表單選擇哪些
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完已經(jīng)不能使用怎么報(bào)廢怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我這個(gè)開(kāi)了外經(jīng)證,但沒(méi)開(kāi)發(fā)票有沒(méi)有關(guān)系?
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但是問(wèn)題是稅務(wù)局同意讓你一次性做,折舊了嗎?他讓你入固定資產(chǎn),這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的,但是他同意讓你一次性計(jì)提折舊了。
同意,因?yàn)榉?00萬(wàn)以下可以一次性計(jì)提折舊
老師,一次性補(bǔ)提以前年度的折舊,是做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊;還是做借管理(銷(xiāo)售、制造)費(fèi)用,貸累計(jì)折舊呢
你好同學(xué),稅法上是可以的,但是你憑證里面不是這樣一次性的
老師好!那是咋樣的呢
那正常,你應(yīng)該是把從2018年到現(xiàn)在的折舊,然后計(jì)提完,剩下的還是繼續(xù)在賬面上進(jìn)行
匯算清繳的時(shí)候,您可以一次性的把這個(gè)折舊給扣除完。然后如果說(shuō)那個(gè)到第二年的話,您還是要調(diào)整的。
老師,不明白
你好,稅法上規(guī)定可以一次性的扣除,但是會(huì)計(jì)上的話,您是要正常計(jì)提折舊的,然后你今年全部一次性匯算清繳,扣除完以后到明年的時(shí)候正常,因?yàn)槟阗~上你不是還正常做折舊嗎?所以折舊的那部分你就要調(diào)增。