你好,可以開開銷售責(zé)任的。
老師30萬應(yīng)收賬款,對(duì)方說產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)他們損失,經(jīng)雙方協(xié)商我們同意賠償客戶5萬元?,F(xiàn)在是有2種方法1是直接從應(yīng)收賬款里扣掉打錢給我們,2是收歸收付歸付,他們?nèi)~付清,另外開票給我們賠償款,我們付賠償款。請(qǐng)問我這邊分別怎么做賬?
老師好,我司銷售的一批產(chǎn)品10萬元己開增值稅專用發(fā)票給對(duì)方了,現(xiàn)對(duì)方發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有問題,對(duì)方質(zhì)量罰款2萬元,對(duì)方只付款8萬元,另2萬元我們要對(duì)方開質(zhì)量扣款的發(fā)票過來,請(qǐng)問老師2萬元的扣款能否開增值稅專用發(fā)票嗎,另外開票內(nèi)容怎么寫才符合規(guī)定。
2.采用賒銷方式銷售 B 產(chǎn)品 30 件, 開出的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為 60 000 元,增值稅稅額為 7 800 元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,符合確認(rèn)收入的各項(xiàng)條件。付款條件為“2/10,1/20,n/30”(銷售合同約定按不含稅價(jià)款計(jì)算現(xiàn)金折扣),P 公司估計(jì)購買方極可能在 10 天內(nèi)付款。產(chǎn)品成本為 48 000 元 3.丙公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回當(dāng)月所購買的 C 產(chǎn)品 10 件,價(jià)款 10000元,增值稅 1 300 元,P 公司簽發(fā)支票支付退貨款,并按規(guī)定向丙公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。該產(chǎn)品銷售成本為 8000 元, 4.采用委托代銷收取手續(xù)費(fèi)方式銷售 D 產(chǎn)品200 件,產(chǎn)品已發(fā)
(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額800萬元;另外開具普通發(fā)票,收取延期付款利息6.45萬元 (2銷售乙產(chǎn)品給個(gè)人,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元 (3)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅沙發(fā)用于對(duì)外投資,成本價(jià)為40萬元,成本利潤(rùn)率為12%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格 (4)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款120萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元;另外支付購貨運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸公司(一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額為8.2萬元(運(yùn)輸企業(yè)適用增值稅稅率9%)。以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定 一)根據(jù)資料 一計(jì)算下列項(xiàng)目金額 (1) 銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 (2) 銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 (3) 對(duì)外投資的新產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額 (4) 外購貨物及運(yùn)費(fèi)應(yīng)抵扣的迸項(xiàng)稅額 (5)方圓公司2021年1月份合計(jì)應(yīng)繳納的增 值稅額
】紅旗商場(chǎng)為一般納稅人,2021年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):①購進(jìn)辦公用品不含稅價(jià)格30萬元,取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅金3.9萬元;②購進(jìn)25臺(tái)電腦金額20萬元,取得增值稅專用發(fā)票;③零售一批空調(diào),取得收入35.1萬元;④批發(fā)一批空調(diào)不含稅售價(jià)20萬元,因?qū)Ψ教崆?0天付款,按合同規(guī)定給予2%的折扣,實(shí)收款項(xiàng)19.6萬元;⑤因質(zhì)量問題,顧客退回6月份購買的攝像機(jī),退款1.13萬元;⑥與廠方聯(lián)系,將此攝像機(jī)退回廠家,并提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的退貨證明單,收回貨款及稅金0.189萬元;⑦從果農(nóng)手中購進(jìn)蘋果支付價(jià)款2萬元,具有合法收購憑證。計(jì)算紅旗商場(chǎng)本月的增值稅。
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我司先按合同把票開進(jìn)來。下月再走貨打款。請(qǐng)問這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民非企業(yè)繳納沒風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個(gè)人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個(gè)體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請(qǐng)問老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請(qǐng)問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
可以開開銷售折讓的。
老師好,現(xiàn)在是要對(duì)方開票給我們,對(duì)方怎么開才符合規(guī)定。我們的產(chǎn)品之前己開發(fā)票給他們了,他們也不愿意我司沖紅后,重開。
對(duì)方給你開紅字信息表 你們開負(fù)數(shù)發(fā)票。
你們是銷售方不是嗎?
對(duì),我是銷售方
對(duì)方把發(fā)票認(rèn)證,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們自己開服。
對(duì)方把發(fā)票認(rèn)證,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們自己開負(fù)數(shù)發(fā)票
對(duì)方也愿意開扣款的發(fā)票過來,但不知道怎么開
也就是說對(duì)方不能直接開質(zhì)量扣款的發(fā)票,對(duì)吧
是的 不可以直接開的
謝謝老師!
不用客氣的,工作愉快。