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1、我方開票四萬,對方只付了三萬、那一萬扣款不給了,這個會計分錄怎么做? 2、對方開票90萬,我們本期支付了60萬,另外30萬是三月之前多支付了這個分錄怎么做

2022-07-07 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-07 14:47

?你好 1; 這個1萬不給了。 就壞賬處理; 借信用減值損失貸壞賬準備 ; 借壞賬準備貸應(yīng)收賬款? ?2.? ? ?具體是什么業(yè)務(wù)的 ; 我才好判斷科目。 之前的多付款的 在預(yù)付賬款掛著嗎? ?

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快賬用戶6714 追問 2022-07-07 15:14

購買原材料的,我看了之前財務(wù)做的賬預(yù)付款沒有掛賬

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齊紅老師 解答 2022-07-07 15:16

?你好;? ? ?你補做處理。 或者是去看看其他應(yīng)收款科目有金額嗎? ?

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快賬用戶6714 追問 2022-07-07 15:19

沒有這個金額,我要怎么補做處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 15:24

?你好 ; 沒有金額嗎 ?? ?那你金額都不確定這個沒法處理的? ?

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快賬用戶6714 追問 2022-07-07 15:50

找不到這筆款不能處理是吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 15:52

?你好;? 不能; 不然你科目不平的?

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快賬用戶6714 追問 2022-07-07 16:52

他是3月份給別家應(yīng)該付4萬,結(jié)果付了40萬,就直接做借應(yīng)付40萬-貸銀行存款40萬,這樣做可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 16:57

?你好;? ? 是的。? 要做賬哈;? ??

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快賬用戶6714 追問 2022-07-07 17:00

那我后面要使用這個多余的36萬怎么做賬?比如我現(xiàn)在有個46萬的單子,銀行付了10萬,用之前這個36抵了、會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 17:04

?你好 ;? ? ? ? ? 比如之前付款的; 借其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款貸銀行存款 ; 現(xiàn)在支付 :借? ?庫存商品貸應(yīng)付賬款;? 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 ;? ?其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款

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?你好 1; 這個1萬不給了。 就壞賬處理; 借信用減值損失貸壞賬準備 ; 借壞賬準備貸應(yīng)收賬款? ?2.? ? ?具體是什么業(yè)務(wù)的 ; 我才好判斷科目。 之前的多付款的 在預(yù)付賬款掛著嗎? ?
2022-07-07
借應(yīng)收賬款1萬銀行存款8萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-05-16
您好,這個是因為什么原因啊
2023-09-02
同學(xué)你好。 按照發(fā)票全額做 應(yīng)付賬款=60 然后,再做沖銷=30
2024-10-29
你好 你們是支付什么業(yè)務(wù)的款項 。為什么才開10萬的發(fā)票
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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