?你好 1; 這個1萬不給了。 就壞賬處理; 借信用減值損失貸壞賬準備 ; 借壞賬準備貸應(yīng)收賬款? ?2.? ? ?具體是什么業(yè)務(wù)的 ; 我才好判斷科目。 之前的多付款的 在預(yù)付賬款掛著嗎? ?
12月1日,我公司簽定了一份合同,價值100萬。12月3日對方支付預(yù)付款30萬,12月20日支付60萬,我公司于12月25日開具發(fā)票100萬,另外十萬是質(zhì)保金,一年以后付清,怎么做分錄
我公司付對方采購款10400。但是對方發(fā)票只給開了1萬。多付的這400不找對方了。請問怎么做分錄出賬?
我們開給對方發(fā)票9萬元,對方付貨款是支付了8萬元,扣了1萬元質(zhì)保金,請問老師這個分錄怎么寫
1、我方開票四萬,對方只付了三萬、那一萬扣款不給了,這個會計分錄怎么做? 2、對方開票90萬,我們本期支付了60萬,另外30萬是三月之前多支付了這個分錄怎么做
老師我這邊付款28萬,對方開票27萬,就是我多付了1萬,這個分錄怎么做
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
購買原材料的,我看了之前財務(wù)做的賬預(yù)付款沒有掛賬
?你好;? ? ?你補做處理。 或者是去看看其他應(yīng)收款科目有金額嗎? ?
沒有這個金額,我要怎么補做處理?
?你好 ; 沒有金額嗎 ?? ?那你金額都不確定這個沒法處理的? ?
找不到這筆款不能處理是吧?
?你好;? 不能; 不然你科目不平的?
他是3月份給別家應(yīng)該付4萬,結(jié)果付了40萬,就直接做借應(yīng)付40萬-貸銀行存款40萬,這樣做可以嗎?
?你好;? ? 是的。? 要做賬哈;? ??
那我后面要使用這個多余的36萬怎么做賬?比如我現(xiàn)在有個46萬的單子,銀行付了10萬,用之前這個36抵了、會計分錄怎么做?
?你好 ;? ? ? ? ? 比如之前付款的; 借其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款貸銀行存款 ; 現(xiàn)在支付 :借? ?庫存商品貸應(yīng)付賬款;? 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 ;? ?其他應(yīng)收款或者預(yù)付賬款