是的,就是你說的后邊那種
老師,如果紅沖發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,是不是要對方勾選紅字信息表下載給我們呢
購買方申請紅字信息表選擇未抵扣,紅沖部分金額,審核通過后原來整張藍(lán)字發(fā)票紅沖了,購買方無法認(rèn)證抵扣,未紅沖部分也不能抵扣了,銷售方按紅字信息表開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方 如何處理 才能使原來的 發(fā)票重新抵扣呢
老師,1.當(dāng)月的發(fā)票,對方?jīng)]有抵扣,我們是不是可以直接紅沖,不需要對方開紅字信息表? 2.如果直接紅沖,是部分紅沖還是只能全額紅沖?
你好老師,請問發(fā)票如果需要部分紅沖的話,如果對方未抵扣勾選而我們紅沖了的話,那張發(fā)票就無法抵扣了是不,只能對方先勾選抵扣,然后再紅沖部分開紅字信息表給我們紅沖才行了是嗎?
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)有扣款需要紅沖發(fā)票,是只能我們紅沖發(fā)票,對方應(yīng)該是不能發(fā)起紅沖的吧。然后如果紅沖的話是把整張發(fā)票紅沖,然后再重新開具新的發(fā)票這樣?
匯算清繳時,軟件服務(wù)費(fèi)長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。