你好 ; 應(yīng)該是你們收到了 款項(xiàng); 做的借銀行存款貸其他應(yīng)付款; 后面發(fā)現(xiàn)是收入 就結(jié)轉(zhuǎn)了一筆 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ; 因?yàn)槭枪臼杖耄?所以 可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
你好,老師,請(qǐng)問一下,我之前收到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不能抵扣的,我是計(jì)入:借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我現(xiàn)在再勾選認(rèn)證平臺(tái)做不扣稅,分錄是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 你好 我想咨詢一下下就是做銷售汽車的公司 我看之前會(huì)計(jì)做的 摘要 開票收入 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銷售收入 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)什么意思呢 沒明白
老師你好,有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,就是購買稅盤所支付的費(fèi)用可以全額抵扣,就是購買稅盤當(dāng)月也有了銷項(xiàng)這個(gè)時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款、這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是少一步,還是說這個(gè)借方是去掉購買稅盤之后的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
你好,老師。我這里是物業(yè)公司,之前的會(huì)計(jì)做了筆分錄,我看不懂,想請(qǐng)教一下您。 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 之前的會(huì)計(jì)說是根據(jù)可抵扣稅額做的,請(qǐng)問這是什么意思啊?
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請(qǐng)教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
你好,老師。為什么是貸進(jìn)項(xiàng)稅額不是銷項(xiàng)稅額呢?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)值從哪里來呢?
?你好;? ? ? 是銷項(xiàng)稅哈 ; 寫成進(jìn)項(xiàng)稅去了 。? ? ?收入是做銷項(xiàng)稅的? ? ? ? ?; 你看看原來? 會(huì)計(jì)是不是就是寫錯(cuò)了? ?
原來的憑證就是進(jìn)項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)說他沒做錯(cuò)啊,所以我看不懂啊
他說他根據(jù)可抵扣稅額做的,我也不懂怎么做的
你好 ;? 那說明他自己? 理解上本身就錯(cuò)誤的; 收入是做貸方銷項(xiàng)稅 ;? ?抵扣是 是 原來購進(jìn)的成本費(fèi)用做進(jìn)項(xiàng)稅借方;月末 結(jié)轉(zhuǎn)去抵減? ?