您好,這個專票的話是可以的
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
我們公司在海外有建筑安裝項目,甲方是國內(nèi)公司,現(xiàn)在取得跟該項目相關支出的進項發(fā)票,例如海外保險費、文件翻譯費、安全勞保用品等,請問增值稅進項發(fā)票可以抵扣么?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務,免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
有進出口經(jīng)營權的星龍外貿(mào)公司,2022年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)經(jīng)有關部門批準從境外進口小轎車30輛,每輛小轎車貨價15萬元,運抵我國海關前發(fā)生的運輸費用、保險費用無法確定,經(jīng)海關查實其他運輸公司相同業(yè)務的運輸費用占貨價的比例為2%。向海關繳納了相關稅款,并取得了完稅憑證。公司委托運輸公司將小轎車從海關運回本單位,支付運輸公司運輸費用9萬元,取得了運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。當月售出24輛,每輛取得含稅銷售額40.95萬元,公司自用2輛并作為本企業(yè)固定資產(chǎn)01:57(2)月初將上月購進的庫存材料價款40萬元,經(jīng)海關核準委托境外公司加工一批貨物,月末該批加工貨物在海關規(guī)定的期限內(nèi)復運進境供銷售,支付給境外公司的加工費20萬元;進境前的運輸費和保險費共3萬元。向海關繳納了相關稅款,并取得了完稅憑證。(已知;小轎車關稅稅率60%、貨物關稅稅率20%、消費稅稅率8%)要求:根據(jù)以上資料,計算如下項目:1、計算小轎車在進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅,消費稅和增值稅,(2)計算加工貨物在進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅、增值稅。(3)計算該公司國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)2022年10月份應繳納的增值稅
有進出口經(jīng)營權的星龍外貿(mào)公司,2022年10月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務:(1)經(jīng)有關部門批準從境外進口小轎車30輛,每輛小轎車貨價15萬元,運抵我國海關前發(fā)生的運輸費用、保險費用無法確定,經(jīng)海關查實其他運輸公司相同業(yè)務的運輸費用占貨價的比例為2%。向海關繳納了相關稅款,并取得了完稅憑證。公司委托運輸公司將小轎車從海關運回本單位,支付運輸公司運輸費用9萬元,取得了運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。當月售出24輛,每輛取得含稅銷售額40.95萬元,公司自用2輛并作為本企業(yè)固定資產(chǎn)01:57(2)月初將上月購進的庫存材料價款40萬元,經(jīng)海關核準委托境外公司加工一批貨物,月末該批加工貨物在海關規(guī)定的期限內(nèi)復運進境供銷售,支付給境外公司的加工費20萬元;進境前的運輸費和保險費共3萬元。向海關繳納了相關稅款,并取得了完稅憑證。(已知;小轎車關稅稅率60%、貨物關稅稅率20%、消費稅稅率8%)要求:根據(jù)以上資料,計算如下項目:1、計算小轎車在進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅,消費稅和增值稅,(2)計算加工貨物在進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅、增值稅。(3)計算該公司國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)2022年10月份應繳納的增值稅
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務,一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,但是我們開發(fā)票是開的0稅率,這樣也可以抵扣嗎?
是0的稅率?0的話就不行了