匯算清繳可以改的,可以按正確的數(shù)據(jù)進行匯算清繳
老師您好,我的2020年匯算清繳的報表的時候,應付職工薪酬是正數(shù),但是我賬上的是負數(shù),原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目,當時管理費用是正常用來計提工資的,但是為了跟匯算清繳報表一致,我就把計提工資的分錄去掉了6個月的,只做了發(fā)放工資的分錄,然后管理費用核對上了,但是又導致我應付職工薪酬現(xiàn)在不合適,這個應該怎么調(diào)整呢老師
我現(xiàn)在正在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)我5月份的管理費用。分錄記反了一筆。導致利潤表和賬上的管理費用總額差1000塊錢。提交匯算清繳的時候,想提示我是否要更改。我應該怎么弄?
老師,我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯了,這是2022年的已經(jīng)結賬了,我在匯算清繳時應該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
老師,你好!我在2022年的時候賬上的工資總數(shù)與申報的總數(shù)相差了5350元,申報上的數(shù)是正確的,現(xiàn)在2022年的匯繳已申報完,我現(xiàn)在想更正匯繳,調(diào)減這筆費用,然后再2023年4月再通過未分配利潤來調(diào)整這5350元,但是我在更正提交時,系統(tǒng)上提示我上傳的利潤表上的管理費用與年度申報表上的管理費用不一致,那這樣的情況,我是不是要更改我的2022年的賬,還是照樣提交,在2023年在調(diào)整?
老師您好,我21年計提了一筆工資分錄是借:管理費用-管理人員工資-40萬,貸:應付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報表上顯示的管理費用是負數(shù),財務經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個分錄我應該怎么做呢
股東退出,股權轉讓給新進股東和股權轉讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
使用權資產(chǎn) 財務做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會計機構人員批準可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?