你好 雖然會(huì)計(jì)法不允許反結(jié)賬 但是軟件一般有這個(gè)功能 實(shí)務(wù)中有這樣的 更正2022賬 再更正匯算申報(bào)(是企業(yè)所得稅嗎?是的話,要是沒(méi)有交稅 現(xiàn)在可以作廢重報(bào) 5.30前可以的)
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我匯算的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師,2021年的年底的利潤(rùn)表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請(qǐng)問(wèn)1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問(wèn)2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤(rùn)表時(shí),需要填寫上年的管理費(fèi)用金額,我是寫2021年季報(bào)利潤(rùn)表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問(wèn)3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師,你好!我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了2022年10月的帳上的工資與個(gè)稅申報(bào)的數(shù)相差了幾千塊錢。而且我還沒(méi)有做2022年的匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)一下這樣的情況,我是該該2022年的帳還是通過(guò)在2023年里做以前年度損益調(diào)整來(lái)處理?
老師,你好!我在2022年的時(shí)候賬上的工資總數(shù)與申報(bào)的總數(shù)相差了5350元,申報(bào)上的數(shù)是正確的,現(xiàn)在2022年的匯繳已申報(bào)完,我現(xiàn)在想更正匯繳,調(diào)減這筆費(fèi)用,然后再2023年4月再通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整這5350元,但是我在更正提交時(shí),系統(tǒng)上提示我上傳的利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用與年度申報(bào)表上的管理費(fèi)用不一致,那這樣的情況,我是不是要更改我的2022年的賬,還是照樣提交,在2023年在調(diào)整?
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開(kāi)了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開(kāi)了,開(kāi)了專票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
好的,我們沒(méi)有交稅,但是有一個(gè)問(wèn)題,如果我把賬更正了,年度的報(bào)表的數(shù)可以更正,但是2023年的第一季度資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初數(shù)是不是就會(huì)對(duì)不上?
其實(shí)都是可以更正的 一般稅局那更正是規(guī)范作法 就是會(huì)涉及扣納稅信用等級(jí)分?jǐn)?shù) 要是等級(jí)本身是C的話 差異不大 要是AB級(jí)實(shí)務(wù)中 可以用以后季度報(bào)正確的 稅局檢查時(shí)候再更正或說(shuō)明3?? 還有就是前面的情況 要是不更正 實(shí)務(wù)可以還按原來(lái)的報(bào)表報(bào) 就是工資那做調(diào)減 如果調(diào)減 可能涉及寫說(shuō)明? 這個(gè)主要看自己企業(yè)情況
好的,明白,謝謝
客氣 希望可以對(duì)您有所幫助