您好,這個是這樣的 借 應(yīng)收賬款 113000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 13000
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。會計分錄怎么寫
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。會計分錄怎么寫
1日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。8日收到轉(zhuǎn)賬支票一張,cfT公司付清其所購商品貨款。分錄
1.1日,向CFT公司賒銷EP,產(chǎn)品50件,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000元.價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款,在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題被退回該商品的銷售收入已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),但貨款尚未收取,EP產(chǎn)品的單位售價為2000元,價款共計為30000元增值稅稅額為3900元單位售銷售成本1000元。3.8日,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,CET公司付清其所購商品貨款。4.13日,向HFC公司銷售一批一產(chǎn)品,100件單位售價2000元,增值稅稅額為26000元,由于是成批銷售,給予該公司10%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,貨款已收存銀行。5.18日,銷售給HXT公司的50件EP2產(chǎn)品到貨后HXT公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2產(chǎn)品的貨款。
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?