你們先繳納后從工資扣除用其他應(yīng)收款 如果相反的應(yīng)該用其他應(yīng)付款
借:管理費用(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)部分) 貸:其他應(yīng)付款-社保 老師,就是這個其他應(yīng)付款是個什么含義?發(fā)生了什么行為這里要寫其他應(yīng)付款?
社保個人部分的分錄應(yīng)該用,其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
老師,社保個人部分,會計分錄寫的是:其他應(yīng)收款,要不要改成其他應(yīng)付款
老師,發(fā)工資和繳社保的個人承擔(dān)部分,我分錄都用了其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?正確的應(yīng)該是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款?要不要更改?
老師,我其他應(yīng)付款-社保(個人部分)余額是借方 104,我想調(diào)成其他應(yīng)付款—社保(個人部分)借方 520,我需要做什么分錄呢?
老師餐飲抖音平臺的收入計入其他應(yīng)收款抖音還是其他貨幣資金抖音
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務(wù)費,還有農(nóng)機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進(jìn)項稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
繳納1月社保 應(yīng)付工資 養(yǎng)老保險 576.64 繳納1月社保 其他應(yīng)收款 養(yǎng)老保險 288.32 繳納1月社保 銀行存款 建行 864.96
幾月份發(fā)工資 當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎
繳納1月社保 借:應(yīng)付工資 養(yǎng)老保險 576.64 繳納1月社保 借:其他應(yīng)收款 養(yǎng)老保險 288.32 繳納1月社保 貸:銀行存款 建行 864.96
發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資 工資 24,151.32 發(fā)放工資 貸:其他應(yīng)收款 養(yǎng)老保險 288.32 發(fā)放工資 貸:現(xiàn)金 工資 23,863.00
老師,第一個不要,后面發(fā)的兩個,我這樣寫分錄可以嗎
上月計提下月發(fā)放
你好 可以的 可以這么做
好的謝謝老師
不用客氣 周末愉快